Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального района "Красненский район" Белгородской обл. от 19.08.2015 N 65/1 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Красненский район" от 10.10.2014 N 68 "Об утверждении муниципальной программы Красненского района "Улучшение качества жизни населения Красненского района на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН"
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2015 г. № 65/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН"
ОТ 10.10.2014 № 68 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Улучшение качества жизни населения Красненского района на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации Красненского района от 10 октября 2014 года № 68, администрация Красненского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Красненского района от 10.10.2014 № 68 "Об утверждении муниципальной программы Красненского района "Улучшение качества жизни населения Красненского района на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. в муниципальную программу "Улучшение качества жизни населения Красненского района на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- пункт 4 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"1. "Стимулирование развития жилищного строительства"
2. "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Красненского района"
3. "Совершенствование и развитие транспортной системы"
4. "Совершенствование и развитие дорожной сети"
5. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы";
- пункт 5 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Создание условий для комплексного развития жилищной и социальной сферы";
- пункт 6 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"1. Повышение уровня доступности и качества жилья для населения.
2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.
3. Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок.
4. Создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы";
- пункт 8 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1109472,54 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Красненского района составит 35714 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9583 тыс. рублей;
2016 год - 5075 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) - 3812 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 5748 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 5748 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 5748 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 21167,79 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета - 68568 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах за счет средств внебюджетных фондов - 184522,75 тыс. рублей и иных источников составит 799500 тыс. рублей";
- пункт 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"К 2020 году планируется достичь следующих целевых показателей:
1. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района, до 34,18 кв. м.
2. Увеличение благоустройства жилищного фонда до 80,45%.
3. Увеличение пассажирооборота транспортом общего пользования до 641,4 тыс. пассажиро-километров.
4. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети, до 100%.
5. Увеличение обеспеченности населения учреждениями социальной сферы до 100%";
- раздел 1 Программы дополнить текстом следующего содержания:
"В Красненском районе действует широкая сеть учреждений социальной сферы, в том числе учреждений культуры клубного типа, которая включает в себя по состоянию на 1 января 2014 года 27 учреждений. Функционирует творческо-методический центр, который является организационно-методическим центром отдела культуры администрации Красненского района, объединившим работу клубных учреждений.
За период с 2008 по 2012 годы в районе капитально отремонтировано 18 сельских учреждений культуры на общую сумму 83,1 млн. рублей.
Вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта здания сельских учреждений культуры оснащены водоснабжением, канализацией, пожарной и охранной сигнализацией, современными техническими средствами, прилегающие к ним территории благоустроены.
За период с 2012 по 2012 годов в районе построено 3 новых объекта культуры.
В 2015 - 2017 годах планируется строительство Дома досуга в с. Заломное, с. Староуколово и Дома культуры с. Камызино. Проектно-сметная документация выполнена";
- раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:
"Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Красненского района на период до 2025 года. В соответствии с данным документом целью программы является:
- создание условий для комплексного развития жилищной и социальной сферы.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:
1. Повышение уровня доступности и качества жилья для населения.
2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.
3. Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок.
4. Создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015 - 2020 годы. В ходе реализации к 2020 году предполагается достичь следующих показателей:
1. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района, до 34,18 кв. м.
2. Увеличение благоустройства жилищного фонда до 80,45%.
3. Увеличение пассажирооборота транспортом общего пользования до 641,4 тыс. пассажиро-километров.
4. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети, до 100%.
5. Увеличение обеспеченности населения учреждениями социальной сферы до 100%.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Красненский район" Белгородской области на период до 2025 года, с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации данной программы";
- раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
"Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и включает в себя 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства"
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством.
2. Создание условий для развития массового строительства жилья.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
1. Улучшение жилищных условий граждан льготной категории, установленных федеральным и региональным законодательством, в количестве 110 семей.
2. Оказание финансовой помощи застройщикам, состоящим на жилищном учете, - 32,1% от количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.
2. Создание условий для организации благоустройства и наружного освещения.
3. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 1,183 тыс. кв. метров.
2. Увеличение доли освещенных улиц в населенных пунктах до 100%.
3. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов Красненского района системами централизованного водоснабжения, соответствующими СанПиН, - не менее 95%.
Подпрограмма 3 "Совершенствование и развитие транспортной системы"
В рамках подпрограммы решается задача:
1. Создания условий для организации транспортного обслуживания населения.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
1. Увеличение пассажирооборота транспортом общего пользования до 641,1 тыс. пассажиро-километров.
Подпрограмма 4 "Совершенствование и развитие дорожной сети"
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В рамках подпрограммы решаются задача:
1. Сохранности и развития автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, в соответствии с темпами экономического развития района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
1. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети, до 100%.
Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы"
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по строительству, капитальному ремонту объектов социальной сферы.
В рамках подпрограммы решается задача:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит создать:
1. Обеспеченность населения района учреждениями культуры посадочными местами в количестве 3207 единиц.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.
Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Красненского района";
- в разделе 5 Программы таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Предполагаемые объемы финансирования
муниципальной программы (тыс. руб.)

Годы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Красненского района
Территориальные внебюджетные фонды
Иные источники
Всего
2015
8610,39
10067
9583
32083
133250
193593,39
2016
2008,41
13203
5075
32083
133250
185619,41
2017 (прогноз)
4270,29
10598
3812
29167
133250
181097,29
2018 (прогноз)
2573,88
11765
5748
29167
133250
182503,88
2019 (прогноз)
2008,41
11765
5748
35772,75
133250
188544,16
2020 (прогноз)
1696,41
11170
5748
26250
133250
178114,41
Всего
21167,79
68568
35714
184522,75
799500
1109472,54

1.2. В подпрограмму 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" (далее - Подпрограмма 1) Программы:
- раздел 5 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1097640,365 тыс. рублей, в том числе за счет:
- средств федерального бюджета (прогнозно) - 31866,496 тыс. рублей;
- средств областного бюджета (прогнозно) - 42480,834 тыс. рублей;
- средств бюджета Красненского района (прогнозно) - 2752,483 тыс. рублей;
- иных источников - 1020540,552 тыс. рублей.
Прогноз потребности средств федерального бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы рассчитан при условии участия Красненского района в реализации:
- федеральных целевых программ "Жилище" на 2011 - 2015 годы, "Устойчивое развитие сельских территорий до 2014 - 2017 года и на период до 2020 года";
- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации";
- Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".
Потребность средств областного бюджета определена при условии участия Красненского района в реализации программ по направлениям:
- строительство жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа согласно закону Белгородской области от 25 января 2007 года № 93 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей", постановлению Правительства Белгородской области от 9 сентября 2013 года № 371-пп "Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа";
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области.
Прогноз привлечения средств в жилищное строительство за счет внебюджетных источников определен расчетным путем исходя из сложившейся стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных программ, государственных программ Белгородской области, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской области, Красненского района на очередной финансовый год и в процессе их исполнения.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1
муниципальной программы (тыс. руб.)

Годы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Красненского района
Территориальные внебюджетные фонды
Иные источники
Всего
2015
8610,39
2726
595
32083
133250
7390
2016
2008,41
2624
0
32083
133250
7980
2017 (прогноз)
4270,29
2624
0
29167
133250
8077
2018 (прогноз)
2573,88
3791
0
29167
133250
8077
2019 (прогноз)
2008,41
3791
0
29167
133250
8077
2020 (прогноз)
1696,41
3196
0
26250
133250
8077
Всего
21167,79
18752
595
177917
799500
47678

1.3. В подпрограмму 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Подпрограмма 2) Программы:
- пункт 6 Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 54303,75 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Красненского района составит 2379,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 369,0 тыс. рублей;
2016 год - 398,0 тыс. рублей;
2017 год - 403,0 тыс. рублей;
2018 год - 403,0 тыс. рублей;
2019 год - 403,0 тыс. рублей;
2020 год - 403,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета - 45319 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств территориальных внебюджетных фондов составит 6605,75 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Красненского района";
- в разделе 5 Подпрограммы 2 таблицу 4 изложить в следующей редакции:

Предполагаемые объемы финансирования
подпрограммы 2 муниципальной программы (тыс. руб.)

Годы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Красненского района
Территориальные внебюджетные фонды
Всего
2015
0
7041
369
0
7410
2016
0
7582
398
0
7980
2017 (прогноз)
0
7674
403
0
8077
2018 (прогноз)
0
7674
403
0
8077
2019 (прогноз)
0
7674
403
6605,75
14682,75
2020 (прогноз)
0
7674
403
0
8077
Всего
0
45319
2379
9897,75
54303,75

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке.
1.4. В подпрограмму 3 "Совершенствование и развитие транспортной системы" (далее - Подпрограмма 1) Программы:
- пункт 6 Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 12880 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Красненского района составит 11080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1180,0 тыс. рублей;
2016 год - 1980,0 тыс. рублей;
2017 год - 1980,0 тыс. рублей;
2018 год - 1980,0 тыс. рублей;
2019 год - 1980,0 тыс. рублей;
2020 год - 1980,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета - 1800 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств территориальных внебюджетных фондов составит 0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Красненского района";
- раздел 5 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 3 составляет 12880,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 1800,0 тыс. рублей, средства бюджета Красненского района - 11080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1480,0 тыс. рублей;
2016 год - 2280,0 тыс. рублей;
2017 год - 2280,0 тыс. рублей;
2018 год - 2280.0 тыс. рублей;
2019 год - 2280,0 тыс. рублей;
2020 год - 2280,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Красненского района и областного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Красненского района и проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период".
1.5. В Подпрограмму 4 "Совершенствование и развитие дорожной сети" (далее - Подпрограмма 4) Программы:
- пункт 6 Паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 18308 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Красненского района составит 18308,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4087,0 тыс. рублей;
2016 год - 2697,0 тыс. рублей;
2017 год - 1429,0 тыс. рублей;
2018 год - 3365,0 тыс. рублей;
2019 год - 3365.0 тыс. рублей;
2020 год - 3365.0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета - 1800 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств территориальных внебюджетных фондов составит 0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Красненского района";
- раздел 5 Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 4, составляет 18308 тыс. рублей, из них за счет средств территориального внебюджетного фонда - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет средств районного внебюджетного дорожного фонда бюджета составляет 18308 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 4087 тыс. рублей;
2016 год - 2697 тыс. рублей;
2017 год - 1429 тыс. рублей;
2018 год - 3365 тыс. рублей;
2019 год - 3365 тыс. рублей;
2020 год - 3365 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств внебюджетных дорожных фондов области и Красненского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете дорожного районного фонда на очередной финансовый год и плановый период".

2. Приложения № 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 2 - 5 (прилагаются).

3. Дополнить Программу Подпрограммой 5 согласно приложению № 1 (прилагается).

4. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фомина И.Н.) при формировании проекта районного бюджета на 2015 и последующие годы предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы и производить их финансирование в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим отраслям.

5. Отделу информатизации, делопроизводства, взаимодействия со СМИ аппарата главы администрации района (Лытнев А.А.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации муниципального района по адресу: kraadm.ru.

Глава администрации
Красненского района
А.ПОЛТОРАБАТЬКО





Приложение
к постановлению
главы администрации
муниципального района
"Красненский район"
от 19 августа 2015 г. № 65/1

Приложение № 1
к муниципальной программе
Красненского района "Улучшение
качества жизни населения Красненского
района на 2015 - 2020 годы"

Паспорт
подпрограммы 5 "Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов социальной сферы"

№ п/п
Наименование подпрограммы 5: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" (далее - подпрограмма 5)
1.
Ответственный за реализацию подпрограммы 5
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
2.
Участники подпрограммы 5
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
3.
Цель подпрограммы 5
Повышение уровня доступности и качества учреждений культуры для населения района
4.
Задача подпрограммы 5
Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
2015 год
Подпрограмма 5 реализуется в один этап
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета Красненского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 году за счет всех источников финансирования составит 6704,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 году за счет средств районного бюджета составит 3352 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3352,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 году за счет средств внебюджетных источников - областного Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры составит 3352,0 тыс. рублей
7.
Конечные результаты подпрограммы 5
В 2015 году планируется:
1. Ввести в эксплуатацию объекты культуры общей площадью 113,1 кв. метра.
2. Провести капитальный ремонт объектов культуры общей площадью 2403,7 кв. метра

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Красненском районе действует широкая сеть учреждений социальной сферы, в том числе учреждения культуры клубного типа, которая включает в себя по состоянию на 1 января 2014 года 27 учреждений. Функционирует творческо-методический центр, который является головным организационно-методическим центром отдела культуры администрации Красненского района, объединившим работу клубных учреждений, творческих коллективов района.
За период с 2008 по 2012 годы в районе капитально отремонтировано 18 сельских учреждений культуры на общую сумму 83,1 млн. рублей.
Вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта здания сельских учреждений культуры оснащены водоснабжением, канализацией, пожарной и охранной сигнализацией, современными техническими средствами, новыми театральными креслами, одеждой сцены, а прилегающие территории благоустроены.
Помимо капитального ремонта и реконструкции существующих клубных учреждений, с 2010 по 2012 годы построено 3 новых объекта культуры, а с 2015 - 2017 годы планируется строительства Дома досуга в с. Староуколово, с. Заломное и Дома культуры в с. Камызино.
В 2016 - 2017 годах планируется капитальный ремонт школы с. Красное, с. Круглое.
Решение проблем, имеющихся в социальной сфере, решает многие проблемы села. Это занятость свободного времени детей, подростков, молодежи, тесное взаимодействие с детскими садами, школами, другими социальными партнерами и расширение спектра социально-бытовых услуг для населения, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, и развитие сельского туризма.
Модельные дома культуры сегодня стали инновационным ресурсом социально-экономического развития территорий района, центром общественной жизни села.
В модельных Домах культуры насчитывается 117 клубных формирований, которые посещают 1386 участников; 75 коллективов самодеятельного художественного творчества. Количество населения в зоне их обслуживания в 2013 году в общей сложности составило 5527 человек.
В таблице 2 представлена информация о значениях основных статистических показателей деятельности культурно-досуговых учреждений района за 2011 - 2013 годы.

Таблица 2

Наименование показателя
Значение показателя в 2011 г.
Значение показателя в 2012 г.
2012 г. в % к 2011 г.
Значение показателя в 2013 г.
2013 г. в % к 2012 г.
2013 г. в % к 2011 г.
Количество клубов, ед.
26
26
100
26
100
100
Вместимость зрительных и лекционных залов, ед.
3473
3207
92,3
3207
100
92,3
Среднее количество мест на одно учреждение, ед.
133,6
123,3
92,3
123,3
100
92,3
Количество мест на 1000 населения, ед.
261
248
95
252
100
96,6
Участников клубных формирований, чел.
2544
2678
105,3
2981
111,3
117,2

Как видно из представленных данных, наблюдается развитие народного творчества в районе: за 2012 - 2013 годы увеличилось количество клубных формирований, их участников, а также количество коллективов самодеятельного народного творчества, а также народных коллективов

2. Цель (цели), задачи, сроки
и этапы реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является: повышение уровня доступности и качества учреждений социальной сферы для населения района.
Задача подпрограммы 5:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. Повышение уровня доступности и качества учреждений социальной сферы.
Основными показателями конечного результата в 2015 году реализации подпрограммы 5 являются:
1. Ввести в эксплуатацию объекты культуры общей площадью 113,1 кв. метра.
2. Провести капитальный ремонт объектов культуры общей площадью 2403,7 кв. метра.
Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы 5 будут реализованы следующие 2 основные мероприятия:
1) Мероприятие в рамках подпрограммы 5:
- строительство Дома культуры в с. Староуколово.
2) Мероприятие в рамках подпрограммы 5:
- капитальный ремонт дома культуры с. Новоуколово.
Реализация данных мероприятий обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 5: укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Основные мероприятия предусматривают:
- обеспечение ввода объектов культуры общей площадью 113,1 кв. метра;
- капитально отремонтировать 2403,7 кв. метра общей площади учреждений культуры.
Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет средств Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры области (50%) и средств местного бюджета (50%).

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5.
Перечень показателей подпрограммы 5

За период реализации подпрограммы в 2015 году предполагается достичь следующих конечных показателей:
1. Ввести в эксплуатацию объекты культуры общей площадью 113,1 кв. метра.
2. Провести капитальный ремонт объектов культуры общей площадью 2403,7 кв. метра.
Плановые значения целевых показателей на период реализации подпрограммы приведены в Приложении к муниципальной программе.
Реализация подпрограммы позволит развивать народное творчество и культурно-досуговую деятельность, создать благоприятные условия для устойчивого развития культуры на территории Красненского района.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 году за счет всех источников финансирования составит 6704,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 году за счет средств районного бюджета составит 3352 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3352,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 году за счет средств внебюджетных источников - областного Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры составит 3352,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных программ, государственных программ Белгородской области, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской области, Красненского района на очередной финансовый год и в процессе их исполнения.





Приложение
к постановлению
главы администрации
муниципального района
"Красненский район"
от 19 августа 2015 г. № 65/1

Приложение № 2
к муниципальной программе
Красненского района "Улучшение
качества жизни населения Красненского
района на 2015 - 2020 годы"

Система основных мероприятий (мероприятий) и
показателей муниципальной программы Красненского
района "Улучшение качества жизни населения
Красненского района на 2015 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"Улучшение качества жизни населения Красненского района на 2015 - 2020 годы" (цель - создание комплексного развития жилищной сферы, повышение доступности жилья, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и инженерной инфраструктурой населения Красненского района)
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района
1109472,52
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. метров
33,38
33,54
33,70
33,86
34,05
34,18
Благоустройство жилищного фонда, процентов
78,7
79,05
79,04
79,75
80,1
80,45
Пассажирооборот транспорта общего пользования, тыс. пассажиро-километров
106,9
213,8
320,7
427,6
534,5
641,4
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети, процентов
87,46
89,97
92,48
94,99
97,50
100
Обеспеченность населения учреждениями культуры, посадочные места
3207
3207
3207
3207
3207
3207
Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства"
Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства
(цель - повышение уровня доступности и качества жилья для населения)
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района
1017931,79
Количество граждан, установленных федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей
21
18
19
20
18
16
Доля семей застройщиков, состоящих на жилищном учете, количество семей в процентах
34,8
34,8
33,7
33,2
32,9
32,1
Задача 1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством
Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, финансирование, предоставление государственных жилищных сертификатов, осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления
2015 г.
2015 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
1319,43
Показатель 1.1.1. Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, чел.
1
-
-
-
-
-
Основное мероприятие подпрограммы 1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, предоставление государственных жилищных сертификатов, осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления
2015 г.
2017 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
2261,88
Показатель 1.2.1. Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, чел.
-
-
1
-
-
-
Основное мероприятие подпрограммы 1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
2015 г.
2015 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
5845,020
Показатель 1.3.1. Количество граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", чел.
3
2
-
-
-
-
Основное мероприятие подпрограммы 1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ -
10178,46
Показатель 1.4.1. Количество граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", чел.
2
3
3
4
3
3
Основное мероприятие подпрограммы 1.5. Осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых семей - 1.5.1. Федеральная программа "Жилище"
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ'
5130
Показатель 1.5.1. Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей
3
3
3
3
2
-
Основное мероприятие подпрограммы 1.5.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
0
Показатель 1.5.1. Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей
10
10
10
10
10
10
Основное мероприятие подпрограммы 1.6. Осуществление полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
15777
Показатель 1.6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел.
2
2
3
3
3
3
Задача 2. Создание условий для массового развития строительства жилья
Основное мероприятие подпрограммы 1.7. Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков
2015 г.
2020 г.
Красненский филиал ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС", ССК "Свой дом"
177917,0
Показатель 1.7.1. Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка, чел.
55
55
50
50
50
45
Основное мероприятие подпрограммы 1.8. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
799500,0
Показатель 1.8.1. Ввод жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками, кв. метров
6500
6500
6500
6500
6500
6500
из которых: 789352,5
Показатель 1.8.2. Ввод жилья индивидуальными застройщиками, кв. метров
6434
6434
6401
6401
6401
6434
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
(цель - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг)
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
54303,75
Общая площадь многоквартирных жилых домов на проведение капитального ремонта, участвующих в региональной программе, тыс. кв. метров
-
-
-
-
1,183
-
Доля освещенных улиц в населенных пунктах, процентов
100
100
100
100
100
100
Уровень оснащенности населенных пунктов района системами централизованного водоснабжения, соответствующими СанПиН, процентов
90
91
92
93
94
95
Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансирование Фонда реформирования ЖКХ
2015 г.
2019 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
6605,75
Показатель 2.1.1. Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2, процентов
-
-
-
-
22,3
-
Задача 2. Создание условий для организации обустройства и наружного освещения
Основное мероприятие 2.2. Субсидии из областного и районного бюджета на организацию наружного освещения населенных пунктов района
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
47648
Показатель 2.2.1. Количество светоточек на территории населенных пунктов района, тыс. ед.
2,759
2,759
2,759
2,759
2,759
2,759
Показатель 2.2.2. Снижение объемов потребляемой электроэнергии, процентов
3
3
3
3
3
3
Основное мероприятие 2.3. Финансирование из районного бюджета по организации погребения в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
30
Показатель 2.3.1. Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 2.4. Организация отлова и утилизации бродячих собак в рамках п. 4 постановления Белгородской области от 26.05.2011 № 57 "О мерах по снижению заболеваемости бешенством и профилактике гидрофобии"
2015 г.
2020 г.
Администрации сельских поселений
0
Показатель 2.3.2. Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 2.5. Участие в областных конкурсах по благоустройству муниципальных образований района
2015 г.
2020 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ, администрации сельских поселений
20
Показатель 2.3.3. Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Красненского области, ед.
10
10
10
10
10
10
Задача 3. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам
Основное мероприятие подпрограммы 2.6. Финансирование из областного внебюджетного фонда и др. внебюджетных источников мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой
2015 г.
2015 г.
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
0
Показатель 2.6.1. Обеспечение нормативным водоснабжением и водоотведением. Строительство водозаборной скважины, тыс. чел.
-
0,23
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Совершенствование и развитие транспортной системы"
Подпрограмма 3. Совершенствование и развитие транспортной системы
(цель - создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок)
2015
2020
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
12880
Пассажирооборот транспортом общего пользования, тыс. пасс.-км
106,9
213,8
320,7
427,6
534,5
641,4
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения
Основное мероприятие 3.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
2015
2020
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
3120
Показатель 3.1.1. Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, количество маршрутов
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.2. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении
2015
2020
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
9760
Показатель 3.1.2. Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов, количество маршрутов
8
8
8
8
8
8
Подпрограмма 4 "Совершенствование и развитие дорожной сети"
Подпрограмма 4. Совершенствование и развитие дорожной сети
(цель - создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения)
2015
2020
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
18308
Доля автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям, процентов
100
100
100
100
100
100
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района
Основное мероприятие 4.1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района
2015
2020
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
6941
Показатель 4.1.1. Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, подлежащих содержанию
222,86
222,86
222,86
222,86
222,86
222,86
Основное мероприятие 4.2. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
2015
2020
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
11367
Показатель 4.1.2. Протяженность улично-дорожной сети, подлежащей капитальному ремонту и ремонту, км
2,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы"
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы"
2015
2015
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
3352
Обеспеченность населения района учреждениями культуры, посадочные места
3207
3207
3207
3207
3207
3207
Основное мероприятие 5.1. Строительство Дома культуры в с. Староуколово
2015
2015
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
2150
Общая площадь введенного в эксплуатацию объекта культуры, кв. м
113,1
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2. Капитальный ремонт Дома культуры с. Новоуколово
2015
2015
Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
1202
Общая площадь капитально отремонтированных объектов культуры, кв. м
2403,7
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к муниципальной программе
Красненского района "Улучшение
качества жизни населения Красненского
района на 2015 - 2020 годы"

Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы "Улучшение качества жизни
населения Красненского района на 2015 - 2020 годы"

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района"
1.1
Распоряжение главы администрации Красненского района
Распоряжение главы администрации Красненского района от 20.02.2012 № 25-р "О реализации закона Белгородской области от 8 ноября 2011 года № 74 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям"
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления экономического развития и муниципальной собственности
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)

1.2
Решение Муниципального совета Красненского района
Решение Муниципального совета от 24.07.2009 № 110 "Стратегия социально-экономического развития муниципального района "Красненский район" Белгородской области до 2025 года"
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления экономического развития и муниципальной собственности
2015 - 2025 годы (по мере необходимости)
1.3
Постановление администрации Красненского района
Постановление администрации Красненского района от 13.05.2011 № 8 "Об утверждении районной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Красненского района Белгородской области на 2011 - 2015 годы"
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения района качественными коммунальными услугами"
2.1
Решение Муниципального совета Красненского района
Решение Муниципального совета Красненского района "О внесении изменений в постановление Совета депутатов Красненского района от 27.11.2007 № 79 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по муниципальному району "Красненский район" № 77 от 15.05.2009
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
2010 - 2020 годы (по мере необходимости)
2.2
Решение Муниципального совета Красненского района
Решение Муниципального совета Красненского района от 25.12.2012 № 477 "Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги физическим и юридическим лицам, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства "Красненское"
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления экономического развития и муниципальной собственности
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограмма 3 "Совершенствование и развитие транспортной системы"
3.1
Закон Белгородской области
О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном сообщении
Администрация муниципального района "Красненский район"
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
3.2
Решение Муниципального совета муниципального района "Красненский район"
О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Администрация муниципального района "Красненский район"
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограмма 4 "Совершенствование и развитие дорожной сети"
4.1
Решение Муниципального совета муниципального района "Красненский район"
Об утверждении положения о муниципальном дорожном фонде муниципального района "Красненский район"
Администрация муниципального района "Красненский район"
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
4.2
Решение Муниципального совета муниципального района "Красненский район"
Об утверждении положения о муниципальном дорожном фонде муниципального района "Красненский район"
Администрация муниципального района "Красненский район"
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы"
5.1
Решение Муниципального совета муниципального района "Красненский район"
О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 года
Администрация муниципального района "Красненский район"
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
5.2
Решение Муниципального совета муниципального района "Красненский район"
О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 года
Администрация муниципального района "Красненский район"
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)





Приложение № 4
к муниципальной программе
Красненского района "Улучшение
качества жизни населения Красненского
района на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Красненского района "Улучшение качества жизни
населения Красненского района на 2015 - 2020 годы"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого, тыс. руб.
в том числе:
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
"Улучшение качества жизни населения Красненского района на 2015 - 2020 годы"
Всего
1109472,54
193593,39
185619,41
181097,29
182503,88
188544,16
178114,41
федеральный бюджет
21167,79
8610,39
2008,41
4270,29
2573,88
2008,41
1696,41
областной бюджет
68568
10067
13203
10598
11765
11765
11170
районный бюджет
35714
9583
5075
3812
5748
5748
5748
территориальные внебюджетные фонды
184522,75
32083
32083
29167
29167
35772,75
26250
иные источники
799500
133250
133250
133250
133250
133250
133250
Подпрограмма 1
"Стимулирование жилищного строительства"
Всего
1017931,79
177264,39
169965,41
169311,29
168781,88
168216,41
164392,41
федеральный бюджет
21167,79
8610,39
2008,41
4270,29
2573,88
2008,41
1696,41
областной бюджет
18752
2726
2624
2624
3791
3791
3196
районный бюджет
595
595
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
177917
32083
32083
29167
29167
29167
26250
иные источники
799500
133250
133250
133250
133250
133250
133250
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц
Всего
1319,43
1319,43
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
1319,43
1319,43
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Всего
2261,88
0
0
2261,88
0
0
0
федеральный бюджет
2261,88
0
0
2261,88
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 1.3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за счет субвенций из федерального бюджета)
Всего
5848,020
3509,0
2339,020
0
0
0
0
федеральный бюджет
5848,020
3509,0
2339,020
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 1.4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (за счет субвенций из федерального бюджета)
Всего
10178,46
1130,940
1696,410
1696,410
2261,88
1696,410
1696,410
федеральный бюджет
10178,46
1130,940
1696,410
1696,410
2261,88
1696,410
1696,410
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 1.5
1.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - федеральная программа "Жилище"
Всего
5130
1502
907
907
907
907
0
федеральный бюджет
1560
312
312
312
312
312
0
областной бюджет
2975
595
595
595
595
595

районный бюджет
595
595
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0

1.5.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Всего
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0

территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие программы 1.6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего
15777
2131
2029
2029
3196
3196
3196
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
15777
2131
2029
2029
3196
3196
3196
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие программы 1.7
Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков
Всего
177917,0
32083,0
32083,0
29167,0
29167,0
29167,0
26250
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
177917,0
32083,0
32083,0
29167,0
29167,0
29167,0
26250
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие программы 1.8
Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками
Всего
799500,0
133250,0
133250,0
133250,0
133250,0
133250,0
133250
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
799500,0
133250,0
133250,0
133250,0
133250,0
133250,0
133250
Подпрограмма 2
"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Красненского района"
Всего
54303,75
7410
7980
8077
8077
14682,75
8077
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
45319
7041
7582
7674
7674
7674
7674
районный бюджет
2379
369
398
403
403
403
403
территориальные внебюджетные фонды
6605,75
0
0
0
0
6605,75
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Всего
6605,75
0
0
0
0
6605,75
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
6605,75
0
0
0
0
6605,75
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
Организация наружного освещения населенных пунктов района
Всего
47648
7385
7975
8072
8072
8072
8072
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
45294.
7016
7577
7669
7669
7669
7669
районный бюджет
2379
369
398
403
403
403
403
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 2.3
Реализация мероприятий по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
Всего
30,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
30,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 2.4
Реализация мероприятий по отлову и утилизации бродячих животных
Всего
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 2.5
Реализация мероприятий по участию в областных конкурсах по благоустройству муниципальных образований района
Всего
20
20





федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
20
20
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие подпрограммы 2.6
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой
Всего
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Совершенствование и развитие транспортной системы"
Всего
12880
1480
2280
2280
2280
2280
2280
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1800
300
300
300
300
300
300
районный бюджет
11080
1180
1980
1980
1980
1980
1980
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
Всего
3120
520
520
520
520
520
520
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1800
300
300
300
300
300
300
районный бюджет
1320
220
220
220
220
220
220
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2.
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутри муниципальном сообщении
Всего
9760
960
1760
1760
1760
1760
1760
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
9760
960
1760
1760
1760
1760
1760
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
"Совершенствование и развитие дорожной сети на 2015 - 2020 годы"
Всего
18308
4087
2697
1429
3365
3365
3365
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
18308
4087
2697
1429
3365
3365
3365
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1.
Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района
Всего
6941
587
546
0
1936
1936
1936
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
6941
587
546
0
1936
1936
1936
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2.
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
Всего
11367
3500
2151
1429
1429
1429
1429
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
11367
3500
2151
1429
1429
1429
1429
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы
Всего
3352
3352
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
3352
3352
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.
Строительство Дома культуры в с. Староуколово
Всего
2150
2150
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
2150
2150
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2.
Капитальный ремонт Дома культуры с. Новоуколово
Всего
1202
1202
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
1202
1202
0
0
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0





Приложение № 5
к муниципальной программе
Красненского района "Улучшение
качества жизни населения Красненского
района на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Красненского района "Улучшение качества жизни
населения Красненского района на 2015 - 2020 годы"
за счет средств бюджета Красненского района

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
"Улучшение качества жизни населения Красненского района на 2015 - 2020 годы"
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
Всего
XXX
XXXX
XXX
23159
15581
14410
16918
16918
16918
Подпрограмма 1
Стимулирование жилищного строительства
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
Всего
XXX
XXXX
XXX
6830
2624
2624
3196
3196
3196
Основное мероприятие подпрограммы 1.3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (за счет субвенций из федерального бюджета)
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
1003
0615134

3509
2339,020




Основное мероприятие 1.5.1
1.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
1003
0611377
322
595
0
0
0
0
0


Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
1003
0617377
322
595
595
595
0
0
0
Основное мероприятие программы 1.6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
1004
0617082
323
2131
2029
2029
3196
3196
3196
Подпрограмма 2
Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
Всего
XXX
XXXX
XXX
7410
7980
8077
8077
8077
8077
Основное мероприятие 2.2
Организация наружного освещения населенных пунктов района
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
0503
0622134
244
369
398
403
403
403
403


Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
0503
0627134
244
7016
7577
7669
7669
7669
7669
Основное мероприятие 2.3
Реализация мероприятий по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
861
0503
0627135
530
5
5
5
5
5
5
Основное мероприятие 2.5
Участие в областных конкурсах по благоустройству муниципальных образований района
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
0503
0627136
244
6
0
0
0
0
0


Администрации сельских поселений
861
0503
0627136
540
14
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Совершенствование и развитие транспортной системы
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и
Всего по подпрограмме
XXX
XXXX
XXX
1480
2280
2280
2280
2280
2280
Всего 850
0408
0636381
810
1180
1980
1980
1980
1980
1980


ЖКХ
Всего 850
0408
0637381
810
300
300
300
300
300
300
Основное мероприятие 3.1
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
0408
0636381
810
220
220
220
220
220
220


Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
0408
0637381
810
300
300
300
300
300
300
Основное мероприятие 3.2
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
0408
0636381
810
960
1760
1760
1760
1760
1760
Подпрограмма 4
Совершенствование и развитие дорожной сети
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
Всего по подпрограмме
XXXX
XXX
XXX
4087
2697
1429
3365
3365
3365
Основное мероприятие 4.1
Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
861
0409
0648057
540
587
546
0
1936
1936
1936
Основное мероприятие 4.2. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ
850
0409
0642058
243
3500
2151
1429
1429
1429
1429
Подпрограмма 5
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объект социальной сферы
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ.
Администрация Красненского района
Всего
XXX
XXXX
XXX
3352
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.1
Строительство Дома культуры в с. Староуколово
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ.
Администрация Красненского района
850 Районный бюджет
0801
0654212
414
2150
-
-
-
-
-
Средства Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры области
0801
0654212
414
0





Итого
XXX
XXXX
XXX
2150





Основное мероприятие 5.2
Капитальный ремонт Дома культуры с. Новоуколово
Администрация муниципального района "Красненский район" в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ. Администрация Красненского района
850 Районный бюджет
0801
0654212
243
1202
-
-
-
-
-
Средства Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры области
0801
0654212
243
0





Итого
XXX
XXXX
XXX
1202







------------------------------------------------------------------