Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской обл. от 11.06.2015 N 2091 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2015 г. № 2091

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27.05.2011 № 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 29.12.2014 № 262 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30.10.2014 № 3680, следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. В разделе 1 Программы:
1.2.1. Третий абзац изложить в следующей редакции:
"На территории Старооскольского городского округа расположено 959 многоквартирных домов общей площадью 5973,5 тыс. кв. м, в том числе общая площадь жилых помещений - 4440,2 тыс. кв. м, из них 167,6 тыс. кв. м находятся в муниципальной собственности.".
1.2.2. Двенадцатый абзац изложить в следующей редакции:
"К 2020 году планируется снизить долю площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, с 99,5% в 2014 году до 68,9% в 2020 году и обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов площадью 1842,2 тыс. кв. м.".
1.2.3. Пятьдесят первый абзац изложить в следующей редакции:
"На территории Старооскольского городского округа открытие пункта временного содержания безнадзорных животных планируется в феврале 2015 года.".
1.2.4. Абзацы восемьдесят первый - восемьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 80,72 км;
2. Увеличение протяженности построенных сетей водоотведения за весь период реализации муниципальной программы на 0,60 км;
3. Увеличение протяженности построенных сетей газоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 0,40 км;
4. Увеличение протяженности построенных сетей электроснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 1,05 км;
5. Увеличение протяженности построенных сетей теплоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 30,8 км.".
1.3. Разделы 2, 3 Программы изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.4. В разделе 4 Программы:
1.4.1. Седьмой абзац изложить в следующей редакции:
"Результатом комплексного выполнения всех мероприятий подпрограммы 1 предполагается снижение доли площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, с 99,5% в 2014 году до 68,9% в 2020 году и проведение капитального ремонта, многоквартирных домов площадью 1842,2 тыс. кв. м.".
1.4.2. Пункт 4 "Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры".
Подпрограмма направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Старооскольского городского округа.
Основной задачей подпрограммы 4 является обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения.
Показателями конечного результата подпрограммы 4 являются:
1. Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 80,72 км.
2. Увеличение протяженности построенных сетей водоотведения за весь период реализации муниципальной программы на 0,60 км.
3. Увеличение протяженности построенных сетей газоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 0,40 км.
4. Увеличение протяженности построенных сетей электроснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 1,05 км.
5. Увеличение протяженности построенных сетей теплоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 30,8 км.".
1.5. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5442126,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета - 405073,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Старооскольского городского округа - 1645481,3 тыс. рублей, внебюджетных фондов - 3000,0 тыс. рублей, а также за счет иных источников - 3388571,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" - 235900,3 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 "Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" - 1258096,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - 3900,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 "Развитие инженерной инфраструктуры" - 1691179,7 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" - 129870,0 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.6. В подпрограмме 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" Программы (далее - подпрограмма 1):
1.6.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.6.2. Второй абзац раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Из 959 многоквартирных домов, расположенных на территории Старооскольского городского округа, в проведении капитального ремонта нуждаются 897 многоквартирных домов. Общая площадь многоквартирных домов составляет 5973,5 тыс. кв. м, в том числе общая площадь жилых помещений - 4440,2 тыс. кв. м, из них 167,6 тыс. кв. м находятся в муниципальной собственности.".
1.6.3. Таблицу 1 раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Сведения о достигнутых показателях

Показатель
Факт 2012 года
Факт 2013 года
Оценка 2014 года
Капитально отремонтировано жилых домов, тыс. кв. м
58,0
108,0
69,8
".

1.6.4. Восемнадцатый абзац раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"К 2020 году планируется снижение доли площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, с 99,5% в 2014 году до 68,9% в 2020 году и проведение капитального ремонта многоквартирных домов площадью 1842,2 тыс. кв. м.".
1.6.5. Седьмой абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Постановлением Правительства Белгородской области от 17 ноября 2014 года № 420-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2015 год" минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области с 1 января 2015 года установлен в размере 6,70 руб./кв. м.".
1.6.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Целевые показатели подпрограммы 1

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Доля площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта
%
99,5
92,4
88,7
85,1
79,9
74,4
68,9
2
Капитально отремонтировано жилых домов
тыс. кв. м
69,8
381,6
268,8
216,1
314,3
328,2
333,2
".

1.6.7. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годы за счет всех источников составит 2359080,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 559297,4 тыс. рублей;
2016 год - 315588,8 тыс. рублей;
2017 год - 270737,7 тыс. рублей;
2018 год - 390799,4 тыс. рублей;
2019 год - 407994,9 тыс. рублей;
2020 год - 414662,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа - 105456,8 тыс. рублей и за счет иных источников - 2253623,5 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.7. В подпрограмме 2 "Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" Программы (далее - подпрограмма 2):
1.7.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции (приложение № 4).
1.7.2. Раздел 1 подпрограммы 2 дополнить абзацами двадцать седьмым - тридцать третьим следующего содержания:
"В целях осуществления полномочий Старооскольского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в сферах градостроительства и строительства МАУ "НТАБ", в рамках ежегодно утверждаемого муниципального задания оказывает услуги по проектированию зданий и сооружений, инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений, также выполняет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Градостроительная и проектная документация разрабатывается в соответствии с утвержденным генеральным планом Старооскольского городского округа заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы предусмотрено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ "НТАБ", которое осуществляется путем субсидирования из средств бюджета Старооскольского городского округа.
Ожидаемые результаты выполнения муниципальной программы в рамках муниципального задания планируется достичь посредством:
а) выполнения работ, направленных на реализацию муниципальных программ;
б) сокращения сроков разработки проектной документации;
в) качественного выполнения проектных работ.".
1.7.3. Абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый раздела 1 подпрограммы 2 считать абзацами тридцать четвертым - тридцать шестым соответственно.
1.7.4. Раздел 3 подпрограммы 2 после слов "- проведение противопаводковых мероприятий." дополнить абзацем следующего содержания:
"2.1.7. Разработка научно-технической и архитектурной документации. В рамках данного мероприятия предполагается финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МАУ "НТАБ".".
1.7.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 1258096,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 184078,0 тыс. рублей;
2016 год - 206792,0 тыс. рублей;
2017 год - 207792,0 тыс. рублей;
2018 год - 211333,2 тыс. рублей;
2019 год - 219386,4 тыс. рублей;
2020 год - 228714,9 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств областного бюджета - 1539,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Старооскольского городского округа - 1244044,2 тыс. рублей, а также за счет иных источников - 12513,2 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.8. В подпрограмме 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Программы (далее - подпрограмма 3):
1.8.1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3
Суммарный объем финансирования в 2015 - 2020 годах - 3900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 800,0 тыс. рублей;
2019 год - 800,0 тыс. рублей;
2020 год - 800,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета Старооскольского городского округа - 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 300,0 тыс. рублей;
2019 год - 300,0 тыс. рублей;
2020 год - 300,0 тыс. рублей;
- внебюджетные фонды - 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей
".

1.8.2. В разделе "Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 в показателе "Снижение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади) на 2015 год цифры "0,001" заменить цифрами "0".
1.8.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 3900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 800,0 тыс. рублей;
2019 год - 800,0 тыс. рублей;
2020 год - 800,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа - 900,0 тыс. рублей, внебюджетных фондов - 3000,0 тыс. рублей.
В ходе реализация подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.9. В подпрограмме 4 "Развитие инженерной инфраструктуры" Программы (далее - подпрограмма 4):
1.9.1. Паспорт подпрограммы 4 изложить в новой редакции (приложение № 5).
1.9.2. Таблицу 8 раздела 1 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8

Сведения об исполнении основных целевых показателей

Показатель
Факт 2012 года
Факт 2013 года
Оценка 2014 года
Протяженность построенных сетей водоснабжения, км
50,3
32,4
1,22
Протяженность построенных сетей водоотведения, км
12,3
5,1
0,4
Протяженность построенных сетей газоснабжения, км
58,5
34,2
0,33
Протяженность построенных сетей теплоснабжения, км
3,3
0,2
-
Протяженность построенных сетей электроснабжения, км
99,7
48,5
-
".

1.9.3. Таблицу 9 раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Целевые показатели

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Всего
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Протяженность построенных сетей водоснабжения
км
80,72
0
0,12
0,12
35,18
20,86
24,44
2.
Протяженность построенных сетей водоотведения
км
0,60
0
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
3.
Протяженность построенных сетей газоснабжения
км
0,40
0
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
4.
Протяженность построенных сетей электроснабжения
км
1,05
0
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
5.
Протяженность построенных сетей теплоснабжения
км
30,8
3,0
2,0
2,0
7,9
7,9
8,0
".

1.9.4. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 1691179,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 156400,0 тыс. рублей;
2016 год - 174700,0 тыс. рублей;
2017 год - 143800,0 тыс. рублей;
2018 год - 442471,9 тыс. рублей;
2019 год - 385351,3 тыс. рублей;
2020 год - 388456,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств областного бюджета - 403534,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Старооскольского городского округа - 165210,3 тыс. рублей, иных источников - 1122434,7 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.10. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" Программы (далее - подпрограмма 5):
1.10.1. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5
Суммарный объем финансирования в 2015 - 2020 годах - 129870,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Старооскольского городского округа, в том числе по годам:
2015 год - 20757,0 тыс. рублей;
2016 год - 20757,0 тыс. рублей;
2017 год - 20757,0 тыс. рублей;
2018 год - 21692,0 тыс. рублей;
2019 год - 22558,7 тыс. рублей;
2020 год - 23348,3 тыс. рублей
".

1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа. Общий объем финансирования составляет 129870,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 20757,0 тыс. рублей;
2016 год - 20757,0 тыс. рублей;
2017 год - 20757,0 тыс. рублей;
2018 год - 21692,0 тыс. рублей;
2019 год - 22558,7 тыс. рублей;
2020 год - 23348,3 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.11. Приложения N№ 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 6).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л.Гераймовича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.В.ГНЕДЫХ





Приложение № 1
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 11.06.2015 № 2091

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Наименование муниципальной программы
Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы (далее - муниципальная программа)
Заказчик муниципальной программы
Администрация Старооскольского городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
Соисполнители мероприятий муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа" (далее - МКУ "УЖиРГО");
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Старооскольского городского округа" (далее - МКУ "УКС")
Участники муниципальной программы
МКУ "УЖиРГО";
МКУ "УКС";
муниципальное автономное учреждение "Научно-техническое архитектурное бюро" (далее - МАУ "НТАБ");
управления сельских территорий администрации Старооскольского городского округа (далее - управления сельских территорий), в том числе:
управление Архангельской сельской территории;
управление Владимировской сельской территории;
управление Городищенской сельской территории;
управление Дмитриевской сельской территории;
управление Долгополянской сельской территории;
управление Знаменской сельской территории;
управление Казачанской сельской территории;
управление Котовской сельской территории;
управление Лапыгинской сельской территории;
управление Незнамовской сельской территории;
управление Обуховской сельской территории;
управление Озерской сельской территории;
управление Песчанской сельской территории;
управление Потуданской сельской территории;
управление Роговатовской сельской территории;
управление Солдатской сельской территории;
управление Сорокинской сельской территории;
управление Федосеевской сельской территории;
управление Шагаловской сельской территории
Подпрограммы муниципальной программы
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы.
2. Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
4. Развитие инженерной инфраструктуры.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
Цель (цели) и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы:
формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Старооскольского городского округа.
Задачами муниципальной программы являются:
1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.
2. Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Старооскольского городского округа.
3. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов и сокращение расходов бюджета Старооскольского городского округа на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых муниципальными учреждениями Старооскольского городского округа.
4. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Старооскольского городского округа.
5. Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы, этапы реализации муниципальной программы не выделяются
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Суммарный объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах - 5442126,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 921032,4 тыс. рублей;
2016 год - 718337,8 тыс. рублей;
2017 год - 643586,7 тыс. рублей;
2018 год - 1067096,5 тыс. рублей;
2019 год - 1036091,3 тыс. рублей;
2020 год - 1055981,8 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства областного бюджета - 405073,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 246,0 тыс. рублей;
2016 год - 246,0 тыс. рублей;
2017 год - 246,0 тыс. рублей;
2018 год - 151874,7 тыс. рублей;
2019 год - 126424,6 тыс. рублей;
2020 год - 126036,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа - 1645481,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 208995,0 тыс. рублей;
2016 год - 232909,0 тыс. рублей;
2017 год - 233909,0 тыс. рублей;
2018 год - 314908,2 тыс. рублей;
2019 год - 321481,5 тыс. рублей;
2020 год - 333278,6 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды - 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей;
- иные источники - 3388571,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 711291,4 тыс. рублей;
2016 год - 484682,8 тыс. рублей;
2017 год - 408931,7 тыс. рублей;
2018 год - 599813,6 тыс. рублей;
2019 год - 587685,2 тыс. рублей;
2020 год - 596166,7 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы объем финансового обеспечения подлежит ежегодному уточнению
Целевые показатели реализации муниципальной программы
1. Доля площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, по годам:
2015 год - 92,4%;
2016 год - 88,7%;
2017 год - 85,1%;
2018 год - 79,9%;
2019 год - 74,4%;
2020 год - 68,9%.
2. Капитально отремонтировано жилых домов, по годам:
2015 год - 381,6 тыс. кв. м;
2016 год - 268,8 тыс. кв. м;
2017 год - 216,1 тыс. кв. м;
2018 год - 314,3 тыс. кв. м;
2019 год - 328,2 тыс. кв. м;
2020 год - 333,2 тыс. кв. м.
3. Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, в соответствии с установленными требованиями, по годам:
2015 год - 96,5%;
2016 год - 96,5%;
2017 год - 96,6%;
2018 год - 96,7%;
2019 год - 96,8%;
2020 год - 97,0%.
4. Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), по годам:
2015 год - 75,8%;
2016 год - 75,8%;
2017 год - 75,8%;
2018 год - 75,9%;
2019 год - 76,0%;
2020 год - 76,0%.

5. Уровень поддержания санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа, по годам:
2015 год - 100%;
2016 год - 100%;
2017 год - 100%;
2018 год - 100%;
2019 год - 100%;
2020 год - 100%.
6. Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади), по годам:
2015 год - 0,170 Гкал/кв. м;
2016 год - 0,169 Гкал/кв. м;
2017 год - 0,168 Гкал/кв. м;
2018 год - 0,167 Гкал/кв. м;
2019 год - 0,166 Гкал/кв. м;
2020 год - 0,165 Гкал/кв. м.
7. Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), по годам:
2015 год - 1,552 куб. м/чел.;
2016 год - 1,550 куб. м/чел.;
2017 год - 1,547 куб. м/чел.;
2018 год - 1,545 куб. м/чел.;
2019 год - 1,543 куб. м/чел.;
2020 год - 1,540 куб. м/чел.

8. Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), по годам:
2015 год - 48,79 кВт.ч/чел.;
2016 год - 48,71 кВт.ч/чел.;
2017 год - 48,63 кВт.ч/чел.;
2018 год - 48,56 кВт.ч/чел.;
2019 год - 48,48 кВт.ч/чел.;
2020 год - 48,40 кВт.ч/чел.
9. Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), по годам:
2015 год - 3,64 куб. м/чел.;
2016 год - 3,62 куб. м/чел.;
2017 год - 3,60 куб. м/чел.;
2018 год - 3,58 куб. м/чел.;
2019 год - 3,56 куб. м/чел.;
2020 год - 3,54 куб. м/чел.
10. Протяженность построенных сетей водоснабжения, по годам:
2015 год - 0 км;
2016 год - 0,12 км;
2017 год - 0,12 км;
2018 год - 35,18 км;
2019 год - 20,86 км;
2020 год - 24,44 км.

11. Протяженность построенных сетей водоотведения, по годам:
2015 год - 0 км;
2016 год - 0,12 км;
2017 год - 0,12 км;
2018 год - 0,12 км;
2019 год - 0,12 км;
2020 год - 0,12 км.
12. Протяженность построенных сетей газоснабжения, по годам:
2015 год - 0 км;
2016 год - 0,08 км;
2017 год - 0,08 км;
2018 год - 0,08 км;
2019 год - 0,08 км;
2020 год - 0,08 км.
13. Протяженность построенных сетей электроснабжения, по годам:
2015 год - 0 км;
2016 год - 0,21 км;
2017 год - 0,21 км;
2018 год - 0,21 км;
2019 год - 0,21 км;
2020 год - 0,21 км.
14. Протяженность построенных сетей теплоснабжения, по годам:
2015 год - 3,0 км;
2016 год - 2,0 км;
2017 год - 2,0 км;
2018 год - 7,9 км;
2019 год - 7,9 км;
2020 год - 8,0 км.

15. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы, по годам:
2015 год - 95%;
2016 год - 95%;
2017 год - 95%;
2018 год - 95%;
2019 год - 95%;
2020 год - 95%
Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, по годам:
2015 год - на 7,1%;
2016 год - на 3,7%;
2017 год - на 3,6%;
2018 год - на 5,2%;
2019 год - на 5,5%;
2020 год - на 5,5%.
2. Увеличение доли отремонтированных многоквартирных домов, по годам:
2015 год - на 6,4%;
2016 год - на 4,5%;
2017 год - на 3,6%;
2018 год - на 5,3%;
2019 год - на 5,5%;
2020 год - на 5,6%.
3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением, в соответствии с установленными требованиями, по годам:
2015 год - на 0,1%;
2016 год - на 0%;
2017 год - на 0,1%;
2018 год - на 0,1%;
2019 год - на 0,1%;
2020 год - на 0,2%.

4. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), по годам:
2015 год - на 0,1%;
2016 год - на 0%;
2017 год - на 0%;
2018 год - на 0,1%;
2019 год - на 0,1%;
2020 год - на 0%.
5. Поддержание санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа на уровне 100%.
6. Снижение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади), по годам:
2015 год - на 0 Гкал/кв. м;
2016 год - на 0,001 Гкал/кв. м;
2017 год - на 0,001 Гкал/кв. м;
2018 год - на 0,001 Гкал/кв. м;
2019 год - на 0,001 Гкал/кв. м;
2020 год - на 0,001 Гкал/кв. м.
7. Снижение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), по годам:
2015 год - на 0,003 куб. м/чел.;
2016 год - на 0,002 куб. м/чел.;
2017 год - на 0,003 куб. м/чел.;
2018 год - на 0,002 куб. м/чел.;
2019 год - на 0,002 куб. м/чел.;
2020 год - на 0,003 куб. м/чел.

8. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), по годам:
2015 год - на 0,08 кВт.ч/чел.;
2016 год - на 0,08 кВт.ч/чел.;
2017 год - на 0,08 кВт.ч/чел.;
2018 год - на 0,07 кВт.ч/чел.;
2019 год - на 0,08 кВт.ч/чел.;
2020 год - на 0,08 кВт.ч/чел.
9. Снижение удельного расхода природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), по годам:
2015 год - на 0,02 куб. м/чел.;
2016 год - на 0,02 куб. м/чел.;
2017 год - на 0,02 куб. м/чел.;
2018 год - на 0,02 куб. м/чел.;
2019 год - на 0,02 куб. м/чел.;
2020 год - на 0,02 куб. м/чел.
10. Увеличение доли протяженности построенных сетей водоснабжения, по годам:
2015 год - на 0%;
2016 год - на 0,01%;
2017 год - на 0,01%;
2018 год - на 3,09%;
2019 год - на 1,80%;
2020 год - на 2,06%.
11. Увеличение доли протяженности построенных сетей водоотведения, по годам:
2015 год - на 0%;
2016 год - на 0,04%;
2017 год - на 0,04%;
2018 год - на 0,04%;
2019 год - на 0,04%;
2020 год - на 0,04%.

12. Увеличение доли протяженности построенных сетей газоснабжения, по годам:
2015 год - на 0%;
2016 год - на 0,004%;
2017 год - на 0,004%;
2018 год - на 0,004%;
2019 год - на 0,004%;
2020 год - на 0,004%.
13. Увеличение доли протяженности построенных сетей электроснабжения, по годам:
2015 год - на 0%;
2016 год - на 0,005%;
2017 год - на 0,005%;
2018 год - на 0,005%;
2019 год - на 0,005%;
2020 год - на 0,005%.
14. Увеличение доли протяженности построенных сетей теплоснабжения, по годам:
2015 год - на 1,1%;
2016 год - на 0,7%;
2017 год - на 0,7%;
2018 год - на 2,7%;
2019 год - на 2,7%;
2020 год - на 2,6%.
15. Сохранение достижений целевых показателей муниципальной программы на уровне 95%
Конечные результаты муниципальной программы
К 2020 году планируется достичь следующих конечных результатов:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, с 99,5% в 2014 году до 68,9% в 2020 году.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов площадью 1842,2 тыс. кв. м за весь период реализации муниципальной программы.
3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением в соответствии с установленными требованиями, с 96,4% в 2014 году до 97,0% в 2020 году.
4. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) с 75,7% в 2014 году до 76,0% в 2020 году.
5. Обеспечение поддержания санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа на уровне 100%.
6. Снижение ежегодного потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями, в том числе:
- снижение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади) с 0,170 Гкал/кв. м в 2014 году до 0,165 Гкал/кв. м в 2020 году;
- снижение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 1,555 куб. м/чел. в 2014 году до 1,540 куб. м/чел. в 2020 году;
- снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 48,87 кВт.ч/чел. в 2014 году до 48,40 кВт.ч/чел. в 2020 году;
- снижение удельного расхода природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 3,66 куб. м/чел. в 2014 году до 3,54 куб. м/чел. в 2020 году.

7. Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 80,72 км.
8. Увеличение протяженности построенных сетей водоотведения за весь период реализации муниципальной программы на 0,60 км.
9. Увеличение протяженности построенных сетей газоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 0,40 км.
10. Увеличение протяженности построенных сетей электроснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 1,05 км.
11. Увеличение протяженности построенных сетей теплоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 30,8 км.
12. Обеспечение сохранности достижений целевых показателей муниципальной программы на уровне 95%





Приложение № 2
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 11.06.2015 № 2091

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели
достижения целей и решения задач, описание основных конечных
результатов муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2017 года (далее - Стратегия). В соответствии со Стратегией одним из приоритетных направлений деятельности является обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Старооскольского городского округа.
Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи основной целью муниципальной программы является формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Старооскольского городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.
2. Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Старооскольского городского округа.
3. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов и сокращение расходов бюджета Старооскольского городского округа на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых муниципальными учреждениями Старооскольского городского округа.
4. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Старооскольского городского округа.
5. Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2020 году предполагается достижение следующих конечных результатов:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, с 99,5% в 2014 году до 68,9% в 2020 году.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов площадью 1842,2 тыс. кв. м за весь период реализации муниципальной программы.
3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением в соответствии с установленными требованиями, с 96,4% в 2014 году до 97,0% в 2020 году.
4. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) с 75,7% в 2014 году до 76,0% в 2020 году.
5. Обеспечение поддержания санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа на уровне 100%.
6. Снижение ежегодного потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями в разрезе:
- снижение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади) с 0,170 Гкал/кв. м в 2014 году до 0,165 Гкал/кв. м в 2020 году;
- снижение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 1,555 куб. м/чел. в 2014 году до 1,540 куб. м/чел. в 2020 году;
- снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 48,87 кВт.ч/чел. в 2014 году до 48,40 кВт.ч/чел. в 2020 году;
- снижение удельного расхода природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 3,66 куб. м/чел. в 2014 году до 3,54 куб. м/чел. в 2020 году.
7. Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 80,72 км.
8. Увеличение протяженности построенных сетей водоотведения за весь период реализации муниципальной программы на 0,60 км.
9. Увеличение протяженности построенных сетей газоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 0,40 км.
10. Увеличение протяженности построенных сетей электроснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 1,05 км.
11. Увеличение протяженности построенных сетей теплоснабжения за весь период реализации муниципальной программы на 30,8 км.
12. Обеспечение сохранности достижений целевых показателей муниципальной программы на уровне 95%.
Показатели рассчитываются на основе данных статистического наблюдения, отраслевой и ведомственной отчетности ответственных соисполнителей и участников муниципальной программы. В их число включены показатели, используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; распоряжения главы администрации Старооскольского городского округа от 2 апреля 2013 года № 17-ро "Об оценке эффективности деятельности администрации Старооскольского городского округа".
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

3. Перечень нормативных правовых актов Старооскольского
городского округа, принятие или изменение которых
необходимо для реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения (наименование) нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2017 года, утвержденную решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 19.12.2008 № 224
Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
2
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
3
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Внесение изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского городского округа, утвержденные решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 15.05.2009 № 301
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
4
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Внесение изменений в Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Старооскольского городского округа, утвержденный решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 13.03.2009 № 262
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
5
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции "Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Старооскольского городского округа", утвержденный постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 16.06.2011 № 2555
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
6
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление ритуальных услуг", утвержденный постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 22.02.2013 № 586
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
7
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 05.11.2014 № 3717 "О специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории Старооскольского городского округа"
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
8
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 29.12.2014 № 4504 "Об установлении стоимости услуг по погребению на территории Старооскольского городского округа"
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
9
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 13.05.2010 № 1844 "О реализации на территории Старооскольского городского округа Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ"
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере внесения изменений в федеральное законодательство)
10
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 18.07.2011 № 3119 "Об определении уполномоченного органа администрации Старооскольского городского округа по предоставлению информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
11
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденные решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 25.02.2011 № 545
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
12
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Внесение изменений в Генеральный план Старооскольского городского округа, утвержденный решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29.12.2009 № 391
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
13
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в схему теплоснабжения Старооскольского городского округа на период до 2028 года, утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 18.12.2013 № 4597
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
14
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции "Организация в границах Старооскольского городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом", утвержденный постановлением главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 20.06.2011 № 2637
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
15
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения Старооскольского городского округа на период до 2024 года (включительно), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 31.12.2014 № 4618
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
16
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
"Об утверждении программы комплексного развития коммунальной и инфраструктуры Старооскольского городского округа"
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
2015 год





Приложение № 3
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 11.06.2015 № 2091

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы 1
Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма 1)
Заказчик подпрограммы 1
Администрация Старооскольского городского округа
Соисполнитель подпрограммы 1
МКУ "УЖиРГО"
Участник подпрограммы 1
МКУ "УЖиРГО";
МКУ "УКС"
Цель (цели) подпрограммы 1
Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан
Задачи подпрограммы 1
Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах Старооскольского городского округа
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Суммарный объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах - 2359080,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 559297,4 тыс. рублей;
2016 год - 315588,8 тыс. рублей;
2017 год - 270737,7 тыс. рублей;
2018 год - 390799,4 тыс. рублей;
2019 год - 407994,9 тыс. рублей;
2020 год - 414662,1 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета Старооскольского городского округа - 105456,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3806,0 тыс. рублей;
2016 год - 6406,0 тыс. рублей;
2017 год - 6406,0 тыс. рублей;
2018 год - 28693,4 тыс. рублей;
2019 год - 29640,6 тыс. рублей;
2020 год - 30504,8 тыс. рублей;
- иные источники - 2253623,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 555491,4 тыс. рублей;
2016 год - 30912,3 тыс. рублей;
2017 год - 264331,7 тыс. рублей;
2018 год - 362106,0 тыс. рублей;
2019 год - 378354,3 тыс. рублей;
2020 год - 384157,3 тыс. рублей
Целевые показатели реализации подпрограммы 1
1. Доля площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, по годам:
2015 год - 92,4%;
2016 год - 88,7%;
2017 год - 85,1%;
2018 год - 79,9%;
2019 год - 74,4%;
2020 год - 68,9%.
2. Капитально отремонтировано жилых домов, по годам:
2015 год - 381,6 тыс. кв. м;
2016 год - 268,8 тыс. кв. м;
2017 год - 216,1 тыс. кв. м;
2018 год - 314,3 тыс. кв. м;
2019 год - 328,2 тыс. кв. м;
2020 год - 333,3 тыс. кв. м
Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 1
Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, по годам:
2015 год - на 7,1%;
2016 год - на 3,7%;
2017 год - на 3,6%;
2018 год - на 5,2%;
2019 год - на 5,5%;
2020 год - на 5,5%.
2. Увеличение доли отремонтированных многоквартирных домов, по годам:
2015 год - на 6,4%;
2016 год - на 4,5%;
2017 год - на 3,6%;
2018 год - на 5,3%;
2019 год - на 5,5%;
2020 год - на 5,6%
Конечные результаты подпрограммы 1
К 2020 году планируется достичь следующего конечного результата:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, с 99,5% в 2014 году до 68,9% в 2020 году.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов площадью 1842,2 тыс. кв. м за весь период реализации подпрограммы 1





Приложение № 4
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 11.06.2015 № 2091

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "УЛУЧШЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы 2
Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма 2)
Заказчик подпрограммы 2
Администрация Старооскольского городского округа
Соисполнитель подпрограммы 2
МКУ "УЖиРГО"
Участники подпрограммы 2
МКУ "УЖиРГО";
МКУ "УКС";
МАУ "НТАБ";
управления сельских территорий
Цель (цели) подпрограммы 2
Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Старооскольского городского округа
Задачи подпрограммы 2
Обеспечение выполнения мероприятий по комплексному благоустройству, озеленению и поддержанию санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Срок реализации подпрограммы 2 - 2015 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Суммарный объем финансирования в 2015 - 2020 годах - 1258096,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 184078,0 тыс. рублей;
2016 год - 26792,0 тыс. рублей;
2017 год - 207792,0 тыс. рублей;
2018 год - 211333,2 тыс. рублей;
2019 год - 219386,4 тыс. рублей;
2020 год - 228714,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства областного бюджета - 1539,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 246,0 тыс. рублей;
2016 год - 246,0 тыс. рублей;
2017 год - 246,0 тыс. рублей;
2018 год - 257,1 тыс. рублей;
2019 год - 267,3 тыс. рублей;
2020 год - 276,7 тыс. рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа - 1244044,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 181832,0 тыс. рублей;
2016 год - 204546,0 тыс. рублей;
2017 год - 205546,0 тыс. рублей;
2018 год - 208986,1 тыс. рублей;
2019 год - 216945,5 тыс. рублей;
2020 год - 226188,6 тыс. рублей;
- иные источники - 12513,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2000,0 тыс. рублей;
2016 год - 2000,0 ты с. рублей;
2017 год - 2000,0 ты с. рублей;
2018 год - 2090,0 тыс. рублей;
2019 год - 2173,6 тыс. рублей;
2020 год - 2249,6 тыс. рублей
Целевые показатели реализации подпрограммы 2
1. Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, в соответствии с установленными требованиями по годам:
2015 год - 96,5%;
2016 год - 96,5%;
2017 год - 96,6%;
2018 год - 96,7%;
2019 год - 96,8%;
2020 год - 97,0%.
2. Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) по годам:
2015 год - 75,8%;
2016 год - 75,8%;
2017 год - 75,8%;
2018 год - 75,9%;
2019 год - 76,0%;
2020 год - 76,0%.
3. Уровень поддержания санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа по годам:
2015 год - 100%;
2016 год - 100%;
2017 год - 100%;
2018 год - 100%;
2019 год - 100%;
2020 год - 100%
Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 2
1. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением, в соответствии с установленными требованиями, по годам:
2015 год - на 0,1%;
2016 год - на 0%;
2017 год - на 0,1%;
2018 год - на 0,1%;
2019 год - на 0,1%;
2020 год - на 0,2%.
2. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) по годам:
2015 год - на 0,1%;
2016 год - на 0%;
2017 год - на 0%;
2018 год - на 0,1%;
2019 год - на 0,1%;
2020 год - на 0%.
3. Поддержание санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа на уровне 100%
Конечные результаты подпрограммы 2
К 2020 году планируется достичь следующих конечных результатов:
1. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением в соответствии с установленными требованиями, с 96,4% в 2014 году до 97,0% в 2020 году.
2. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) с 75,7% в 2014 году до 76,0% в 2020 году.
3. Обеспечение поддержания санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа на уровне 100%





Приложение № 5
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 11.06.2015 № 2091

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

Наименование подпрограммы 4
Развитие инженерной инфраструктуры (далее - подпрограмма 4)
Заказчик подпрограммы 4
Администрация Старооскольского городского округа
Соисполнители подпрограммы 4
МКУ "УЖиРГО";
МКУ "УКС"
Участники подпрограммы 4
МКУ "УЖиРГО";
МКУ "УКС"
Цель (цели) подпрограммы 4
Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Старооскольского городского округа
Задачи подпрограммы 4
Обеспечение развития инженерной и коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Срок реализации подпрограммы 4 - 2015 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются
Объемы и источники финансирования подпрограммы 4
Суммарный объем финансирования в 2015 - 2020 годах - 1756134,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 211072,0 тыс. рублей;
2016 год - 135220,0 тыс. рублей;
2017 год - 169527,0 тыс. рублей;
2018 год - 426597,2 тыс. рублей;
2019 год - 375110,5 тыс. рублей;
2020 год - 388607,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства областного бюджета - 403534,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей:
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 151617,6 тыс. рублей;
2019 год - 126157,3 тыс. рублей;
2020 год - 125759,8 тыс. рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа - 230165,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 57272,0 тыс. рублей;
2016 год - 11720,0 тыс. рублей;
2017 год - 26927,0 тыс. рублей;
2018 год - 39362,0 тыс. рублей;
2019 год - 41796,0 тыс. рублей;
2020 год - 53088,3 тыс. рублей;
- иные источники - 1122434,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 153800,0 тыс. рублей;
2016 год - 173500,0 тыс. рублей;
2017 год - 142600,0 тыс. рублей;
2018 год - 235617,6 тыс. рублей;
2019 год - 207157,3 тыс. рублей;
2020 год - 209759,8 тыс. рублей
Целевые показатели реализации подпрограммы 4
1. Протяженность построенных сетей водоснабжения по годам:
2015 год - 0 км;
2016 год - 0,12 км;
2017 год - 0,12 км;
2018 год - 35,18 км;
2019 год - 20,86 км;
2020 год - 24,44 км.
2. Протяженность построенных сетей водоотведения по годам:
2015 год - 0 км;
2016 год - 0,12 км;
2017 год - 0,12 км;
2018 год - 0,12 км;
2019 год - 0,12 км;
2020 год - 0,12 км.
3. Протяженность построенных сетей газоснабжения по годам:
2015 год - 0 км;
2016 год - 0,08 км;
2017 год - 0,08 км;
2018 год - 0,08 км;
2019 год - 0,08 км;
2020 год - 0,08 км.
4. Протяженность построенных сетей электроснабжения по годам:
2015 год - 0 км;
2016 год - 0,21 км;
2017 год - 0,21 км;
2018 год - 0,21 км;
2019 год - 0,21 км;
2020 год - 0,21 км.
5. Протяженность построенных сетей теплоснабжения по годам:
2015 год - 3,0 км;
2016 год - 2,0 км;
2017 год - 2,0 км;
2018 год - 7,9 км:
2019 год - 7,9 км;
2020 год - 8,0 км
Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 4
1. Увеличение доли протяженности построенных сетей водоснабжения по годам:
2015 год - на 0%;
2016 год - на 0,01%;
2017 год - на 0,01%;
2018 год - на 3,09%;
2019 год - на 1,80%;
2020 год - на 2,06%.
2. Увеличение доли протяженности построенных сетей водоотведения по годам:
2015 год - на 0%;
2016 год - на 0,04%;
2017 год - на 0,04%;
2018 год - на 0,04%;
2019 год - на 0,04%;
2020 год - на 0,04%.
3. Увеличение доли протяженности построенных сетей газоснабжения по годам:
2015 год - на 0%;
2016 год - на 0,004%;
2017 год - на 0,004%;
2018 год - на 0,004%;
2019 год - на 0,004%;
2020 год - на 0,004%.
4. Увеличение доли протяженности построенных сетей электроснабжения по годам:
2015 год - на 0%;
2016 год - на 0,005%;
2017 год - на 0,005%;
2018 год - на 0,005%;
2019 год - на 0,005%;
2020 год - на 0,005%.
5. Увеличение доли протяженности построенных сетей теплоснабжения по годам:
2015 год - на 1,1%;
2016 год - на 0,7%;
2017 год - на 0,7%;
2018 год - на 2,7%;
2019 год - на 2,7%;
2020 год - на 2,6%
Конечные результаты подпрограммы 4
К 2020 году планируется достичь следующих конечных результатов:
1. Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения за весь период реализации подпрограммы 4 на 80,72 км.
2. Увеличение протяженности построенных сетей водоотведения за весь период реализации подпрограммы 4 на 0,60 км.
3. Увеличение протяженности построенных сетей газоснабжения за весь период реализации подпрограммы 4 на 0,40 км.
4. Увеличение протяженности построенных сетей электроснабжения за весь период реализации подпрограммы 4 на 1,05 км.
5. Увеличение протяженности построенных сетей теплоснабжения за весь период реализации подпрограммы 4 на 30,8 км





Приложение № 6
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 11.06.2015 № 2091

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие системы жизнеобеспечения
Старооскольского городского
округа на 2015 - 2020 годы"

Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы "Развитие системы жизнеобеспечения
Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятий за срок реализации программы, тыс. руб.
Наименование показателя (индикатора), единица измерения
Значения показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завершение
2014
Всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Муниципальная программа "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
(Цель: формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Старооскольского городского округа)
2015 год
2020 год
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству,
МКУ "УЖиРГО",
МКУ "УКС",
МАУ "НТАБ",
управления сельских территорий
344950,0
5442126,5
921032,4
718337,8
643586,7
1067096,5
1036091,3
1055981,8
Доля площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %
99,5
92,4
88,7
85,1
79,9
74,4
68,9
Капитально отремонтировано жилых домов, тыс. кв. м
69,8
381,6
268,8
216,1
314,3
328,2
333,2
Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, в соответствии с установленными требованиями, %
96,4
96,5
96,5
96,6
96,7
96,8
97,0
Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %
75,9
75,8
75,8
75,8
75,9
76,0
76,0
Уровень поддержания санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа, %
100
100
100
100
100
100
100













Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.
3,66
3,64
3,62
3,60
3,58
5,56
3,54
Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), кВт.ч/чел.
48,87
48,79
48,71
48,63
48,56
48,48
48,40
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м
0,170
0,170
0,169
0,168
0,167
0,166
0,165
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.
1,555
1,552
1,550
1,547
1,545
1,543
1,540
Протяженность построенных сетей водоснабжения, км
1,22
0,0
0,12
0,12
35,18
20,86
24,44













Протяженность построенных сетей водоотведения, км
0,4
0,0
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
Протяженность построенных сетей газоснабжения, км
0,33
0,0
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Протяженность построенных сетей электроснабжения, км
0
0
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
Протяженность построенных сетей теплоснабжения, км
0
3,0
2,0
2,0
7,9
7,9
8,0
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы, %
95
95
95
95
95
95
95
1
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО", МКУ "УКС"
69037,1
2359080,3
559297,4
315588,8
270737,7
390799,4
407994,9
414662,1
Доля площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %
99,5
92,4
88,7
85,1
79,9
74,4
68,9
Капитально отремонтировано жилых домов, тыс. кв. м
69,8
381,6
268,8
216,1
314,3
328,2
333,2
Задача 1.1. Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах Старооскольского городского округа
1.1.1
Выполнение муниципальным образованием - Старооскольским городским округом как собственником жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
3000,0
75663,6
1530,0
1530,0
1530,0
22806,3
23718,6
24548,7
Уровень выполнения обязательств по уплате взносов по капитальному ремонту, %
0
100
100
100
100
100
100
1.1.2
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО",
МКУ "УКС"
58960,1
2253623,5
555491,4
309182,8
264331,7
362106,0
378354,3
384157,3
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, тыс. кв. м
29,3
379,2
266,4
213,8
312,0
326,0
331,0
1.1.3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО",
МКУ "УКС"
7077,0
4688,7
276,0
876,0
876,0
877,2
877,7
905,8
Общая площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт, тыс. кв. м
40,5
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
1.1.4
Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
0
25104,5
2000,0
4000,0
4000,0
5009,0
5044,3
5050,3
Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, шт.
0
1237
2337
2939
2939
2741
2944
2
Подпрограмма 2 "Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО",
МКУ "УКС",
МАУ "НТАБ",
управления сельских территорий
252380,5
1255868,5
184078,0
206792,0
207792,0
211333,2
219386,4
228714,9
Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, в соответствии с установленными требованиями, %
96,4
96,5
96,5
96,6
96,7
96,8
97,0
Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %
75,7
75,8
75,8
75,8
75,9
76,0
76,0
Уровень поддержания санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа, %
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2.1. Обеспечение выполнения мероприятий по комплексному благоустройству, озеленению и поддержанию санитарного порядка на территории Старооскольского городского округа
2.1.1
Организация уличного освещения
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
79168,4
485727,1
65000,0
82050,0
82050,0
82347,3
85641,2
88638,6
Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, в соответствии с установленными требованиями, %
96,4
96,5
96,5
96,6
96,7
96,8
97,0
2.1.2
Организация выполнения работ по благоустройству и озеленению территории Старооскольского городского округа
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО",
управления сельских территорий
145200,4
579064,2
92552,0
93666,0
93666,0
96716,8
100585,5
104105,9
Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.)
75,7
75,8
75,8
75,8
75,9
76,0
76,0
2.1.3
Организация выполнения работ по сбору, вывозу и захоронению мусора, образовавшегося на территории города Старый Оскол
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
13561,0
83097,5
13561,0
13561,0
13561,0
13610,1
14154,5
14649,9
Процент захоронения твердых бытовых отходов на полигоне от фактически образованных (собранных) отходов, %
100
100
100
100
100
100
000
2.1.4
Содержание мест захоронения (содержание кладбищ)
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
2828,4
26342,9
4299,0
4299,0
4299,0
4314,6
4487,1
4644,2
Количество обслуживаемых мест захоронений (кладбищ), ед.
7
7
7
7
7
7
7
2.1.5
Организация оказания услуг в области похоронного дела
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
265,3
10545,2
1716,0
1716,0
1716,0
1731,9
1801,1
1864,2
Оперативность выполнения заявок, %
100
100
100
100
100
100
100
2.1.6
Благоустройство территории Старооскольского городского округа
2015 год
2020 год
МКУ "УКС"
5127,0
55450,0
4450,0
9000,0
10000,0
10000,0
10000,0
12000,0
Площадь обустроенных пешеходных тротуаров, м2
0
400
400
2400
2400
2400
400
2.1.7
Разработка научно-технической и архитектурной документации
2015 год
2020 год
МАУ "НТАБ"
6230,0
15641,6
2500,0
2500,0
2500,0
2612,5
2717,0
2812,1
Обеспечение выполнения муниципального задания на уровне, %
100
100
100
100
100
100
100
3
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО",
МКУ "УКС"
79,6
3900,0
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м
0,170
0,170
0,169
0,168
0,167
0,166
0,165
Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), кВт.ч/чел.
48,87
48,79
48,71
48,63
48,56
48,48
48,40
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.
1,555
1,552
1,550
1,547
1,545
1,543
1,540
Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.
3,66
3,64
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
Задача 3.1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Старооскольского городского округа
3.1.1
Организационно-аналитические мероприятия
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
0
1380,0
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м
0,170
0,170
0,169
0,168
0,167
0,166
0,165
3.1.2
Технические мероприятия
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО",
МКУ "УКС"
79,6
2520,0
270,0
270,0
270,0
570,0
570,0
570,0
Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), кВт.ч/чел.
48,87
48,79
48,71
48,63
48,56
48,48
48,40
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.
1,555
1,552
1,550
1,547
1,545
1,543
1,540
Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.
3,66
3,64
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
4
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры"
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО",
МКУ "УКС"
3788,7
1691179,7
156400,0
174700,0
143800,0
442471,9
385351,3
388456,5
Протяженность построенных сетей водоснабжения, км
1,22
0,0
0,12
0,12
35,18
20,86
24,44
Протяженность построенных сетей водоотведения, км
0,4
0,0
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
Протяженность построенных сетей газоснабжения, км
0,33
0,0
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Протяженность построенных сетей электроснабжения, км
0
0
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
Протяженность построенных сетей теплоснабжения, км
0
3,0
2,0
20,
7,9
7,9
8,0
Задача 4.1. Обеспечение развития инженерной и коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями потребителей
4.1.1
Строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО",
МКУ "УКС"
1844,0
1688579,7
153800,0
174700,0
143800,0
442471,9
385351,3
388456,5
Протяженность построенных сетей водоснабжения, км
1,22
0,0
0,12
0,12
35,18
20,86
24,44
Протяженность построенных сетей водоотведения, км
0,4
0,0
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
Протяженность построенных сетей газоснабжения, км
0,33
0,0
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Протяженность построенных сетей электроснабжения, км
0
0
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
Протяженность построенных сетей теплоснабжения, км
0
3,0
2,0
2,0
7,9
7,9
8,0
4.1.2
Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
1944,7
2600,0
2600,0
0
0
0
0
0
Количество разработанных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа, ед.
0
1
0
0
0
0
0
5
Подпрограмма 5" Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
19664,1
129870,0
20757,0
20757,0
20757,0
21692,0
22558,7
23348,3
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы, %
95
95
95
95
95
95
95
5.1. Ресурсное обеспечение МКУ "УЖиРГО" для создания эффективной системы выполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
5.1.1
Расходы на обеспечение функций МКУ "УЖиРГО"
2015 год
2020 год
МКУ "УЖиРГО"
19664,1
129870,0
20757,0
20757,0
20757,0
21692,0
22558,7
23348,3
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы, %
95
95
95
95
95
95
95





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие системы жизнеобеспечения
Старооскольского городского
округа на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на
реализацию основных мероприятий муниципальной программы из
различных источников финансирования "Развитие системы
жизнеобеспечения Старооскольского городского
округа на 2015 - 2020 годы"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
"Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
Всего
344 950,0
921 032,4
718 337,8
643 586,7
1 067 096,5
1 036 091,3
1 055 981,8
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
265,3
246,0
246,0
246,0
151 874,7
126 424,6
126 036,5
местный бюджет
275 045,0
208 995,0
232 909,0
233 909,0
314 908,2
321 481,5
333 278,6
внебюджетные фонды
79,6
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
иные источники
69 560,1
711 291,4
484 682,8
408 931,7
599 813,6
587 685,2
596 166,7
Подпрограмма 1
Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского Городского округа на 2015 - 2020 годы
Всего
69 037,1
559 297,4
315 588,8
270 737,7
390 799,4
407 994,9
414 662,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
10 077,0
3 806,0
6 406,0
6 406,0
28 693,4
29 640,6
30 504,8
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
58 960,1
555 491,4
309 182,8
264 331,7
362 106,0
378 354,3
384 157,3
Основное мероприятие 1.1.1
Выполнение муниципальным образованием - Старооскольским городским округом как собственником жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт
Всего
3 000,0
1 530,0
1 530,0
1 530,0
22 806,3
23 718,6
24 548,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3 000,0
1 530,0
1 530,0
1 530,0
22 806,3
23 718,6
24 548,7
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.2
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Всего
58 960,1
555 491,4
309 182,8
264 331,7
362 106,0
378 354,3
384 157,3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
58 960,1
555 491,4
309 182,8
264 331,7
362 106,0
378 354,3
384 157,3
Основное мероприятие 1.1.3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Всего
7 077,0
276,0
876,0
876,0
877,2
877,7
905,8
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
7 077,0
276,0
876,0
876,0
877,2
877,7
905,8
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.4
Оснащение жилых помещений, муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов
Всего
0
2 000,0
4 000,0
4 000,0
5 009,9
5 044,3
5 050,3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
2 000,0
4 000,0
4 000,0
5 009,9
5 044,3
5 050,3
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы
Всего
252 380,5
184 078,0
206 792,0
207 792,0
211 333,2
219 386,4
228 714,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
265,3
246,0
246,0
246,0
257,1
267,3
276,7
местный бюджет
241 515,2
181 832,0
204 546,0
205 546,0
208 986,1
216 945,5
226 188,6
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
10 600,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 090,0
2 173,6
2 249,6
Основное мероприятие 2.1.1
Организация уличного освещения
Всего
79 168,4
65 000,0
82 050,0
82 050,0
82 347,3
85 641,2
88 638,6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
79 168,4
65 000,0
82 050,0
82 050,0
82 347,3
85 641,2
88 638,6
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2
Организация выполнения работ по благоустройству и озеленению территории Старооскольского городского округа
Всего
145 200,4
92 552,0
93 666,0
93 666,0
96 716,8
100 585,5
104 105,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
134 600,4
90 552,0
91 666,0
91 666,0
94 626,8
98 411,9
101 856,3
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
10 600,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 090,0
2 173,6
2 249,6
Основное мероприятие 2.1.3
Организация выполнения работ по сбору, вывозу и захоронению мусора, образовавшегося на территории города Старый Оскол
Всего
13 561,0
13 561,0
13 561,0
13 561,0
13 610,1
14 154,5
14 649,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
13 561,0
13 561,0
13 561,0
13 561,0
13 610,1
14 154,5
14 649,9
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4
Содержание мест захоронения (содержание кладбищ)
Всего
2 828,4
4 299,0
4 299,0
4 299,0
4 314,6
4 487,1
4 644,2
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2 828,4
4 299,0
4 299,0
4 299,0
4 314,6
4 487,1
4 644,2
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.5
Организация оказания услуг в области похоронного дела
Всего
1 460,5
1 716,0
1 716,0
1 716,0
1 731,9
1 801,1
1 864,2
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
265,3
246,0
246,0
246,0
257,1
267,3
276,7
местный бюджет
0
1 470,0
1 470,0
1 470,0
1 474,8
1 533,8
1 587,5
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.6
Благоустройство территории Старооскольского городского округа
Всего
5 127,0
4 450,0
9 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
12 000,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
5 127,0
4 450,0
9 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
12 000,0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.7
Разработка научно-технической и архитектурной документации
Всего
6 230,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 612,5
2 717,0
2 812,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
6 230,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 612,5
2 717,0
2 812,1
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Всего
79,6
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
300,0
300,0
300,0
внебюджетные фонды
79,6
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.1
Организационно-аналитические мероприятия
Всего
0
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.2
Технические мероприятия
Всего
79,6
270,0
270,0
270,0
570,0
570,0
570,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
300,0
300,0
300,0
внебюджетные фонды
79,6
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
Развитие инженерной инфраструктуры
Всего
3 788,7
156 400,0
174 700,0
143 800,0
442 471,9
385 351,3
388 456,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
151 617,6
126 157,3
125 759,8
местный бюджет
3 788,7
2 600,0
1 200,0
1 200,0
55 236,7
52 036,7
52 936,9
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
153 800,0
173 500,0
142 600,0
235 617,6
207 157,3
209 759,8
Основное мероприятие 4.1.1
Строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов
Всего
1 844,0
153 800,0
174 700,0
143 800,0
442 471,9
385 351,3
388 456,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
151 617,6
126 157,3
125 759,8
местный бюджет
1 844,0
0
1 200,0
1 200,0
55 236,7
52 036,7
52 936,9
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
153 800,0
173 500,0
142 600,0
235 617,6
207 157,3
209 759,8
Основное мероприятие 4.1.2
Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа
Всего
1 944,7
2 600,0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1 944,7
2 600,0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"
Всего
19 664,1
20 757,0
20 757,0
20 757,0
21 692,0
22 558,7
23 348,3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
19 664,1
20 757,0
20 757,0
20 757,0
21 692,0
22 558,7
23 348,3
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.1
Обеспечение функций МКУ "УЖиРГО"
Всего
19 664,1
20 757,0
20 757,0
20 757,0
21 692,0
22 558,7
23 348,3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
19 664,1
20 757,0
20 757,0
20 757,0
21 692,0
22 558,7
23 348,3
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------