Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Белгородской обл. от 13.04.2015 N 155-пп "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 442-пп"



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 г. № 155-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП

Во исполнение закона Белгородской области от 22 декабря 2014 года № 330 "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы":
в государственную программу Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в девятом абзаце раздела 4 Программы цифры "3,15" заменить цифрами "4,2";
- абзацы двадцать седьмой - тридцать первый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит в 2020 году:
- снижение количества людей, погибших при пожарах, до 854 человек;
- снижение количества пострадавших людей при пожарах до 50 человек;
- снижение экономического ущерба от пожаров на 6,7 процента;
- снижение количества пожаров до 961 единицы";
- часть раздела 4 Программы после слов "Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 6 обеспечит в 2020 году" изложить в следующей редакции:
"- сокращение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40 человек;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 330;
- увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 59 процентов;
- увеличение удельного веса несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 80 процентов.
Система основных мероприятий и показателей конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлена в приложении № 1 к государственной программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются";
- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

Таблица 2

Предполагаемые объемы финансирования
государственной программы

тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
46 716
435 925
20 600
-
600
503 841
2015
56 500
577 687
20 600
-
600
655 387
2016
81 500
479 543
20 600
-
1 200
582 843
2017
35 000
489 578
20 600
-
1 200
546 378
2018
5 000
436 760
20 600
-
1 200
463 560
2019
5 000
442 513
20 600
-
1 200
469 313
2020
5 000
448 478
20 600
-
1 200
475 278
Всего
234 716
3 310 484
144 200
-
7 200
3 696 600

- в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ" Программы (далее - подпрограмма 1):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 19334 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2682 тыс. рублей;
2016 год - 2717 тыс. рублей;
2017 год - 2717 тыс. рублей;
2018 год - 2762 тыс. рублей;
2019 год - 2762 тыс. рублей;
2020 год - 2762 тыс. рублей
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 1
В 2020 году планируется:
1. Снижение показателя числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом (заболеваемость) "синдром зависимости от наркотических средств" до 4,2 на 100 тыс. населения.
2. Снижение показателя общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 270,2 на 100 тыс. населения.
3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи до 79,5 процента

- в четвертом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 цифры "3,15" заменить цифрами "4,2";
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 19334 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2682 тыс. рублей;
2016 год - 2717 тыс. рублей;
2017 год - 2717 тыс. рублей;
2018 год - 2762 тыс. рублей;
2019 год - 2762 тыс. рублей;
2020 год - 2762 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе";
- в подпрограмму 2 "Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 2 после слов "Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами)" дополнить словами "Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)";
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 72200 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 30000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 5000 тыс. рублей;
2016 год - 5000 тыс. рублей;
2017 год - 5000 тыс. рублей;
2018 год - 5000 тыс. рублей;
2019 год - 5000 тыс. рублей;
2020 год - 5000 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 35000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7200 тыс. рублей

- слова "2. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2" заменить словами "3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2";
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Таблица 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2

тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
5 000
0
-
-
600
5 600
2015
5 000
5 000
-
-
600
10 600
2016
5 000
5 000
-
-
1 200
11 200
2017
5 000
5 000
-
-
1 200
11 200
2018
5 000
5 000
-
-
1 200
11 200
2019
5 000
5 000
-
-
1 200
11 200
2020
5 000
5 000
-
-
1 200
11 200
Всего
35 000
30 000
-
-
7 200
72 200

- в подпрограмму 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" Программы (далее - подпрограмма 3):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1600761 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 1401045 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188 856 тыс. рублей;
2015 год - 221538 тыс. рублей;
2016 год - 187135 тыс. рублей;
2017 год - 195731 тыс. рублей;
2018 год - 196808 тыс. рублей;
2019 год - 202501 тыс. рублей;
2020 год - 208476 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 199716 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41716 тыс. рублей;
2015 год - 51500 тыс. рублей;
2016 год - 76500 тыс. рублей;
2017 год - 30000 тыс. рублей
7.
Конечные результаты подпрограммы 3
В 2020 году планируется:
1. Снижение количества пожаров до 961 единицы.
2. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 84 человек.
3. Снижение количества пострадавших людей при пожарах до 50 человек.
4. Снижение экономического ущерба от пожаров на 6,7 процента

- в разделе 3 подпрограммы 3 слова "Мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" заменить словами "Мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)";
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 г.г. за счет всех источников финансирования составляет 1600761 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1401045 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188856 тыс. рублей;
2015 год - 221538 тыс. рублей;
2016 год - 187135 тыс. рублей;
2017 год - 195731 тыс. рублей;
2018 год - 196808 тыс. рублей;
2019 год - 202501 тыс. рублей;
2020 год - 208476 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 199716 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41716 тыс. рублей;
2015 год - 51500 тыс. рублей;
2016 год - 76500 тыс. рублей;
2017 год - 30000 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4.
Мероприятия местного уровня будут включены в муниципальные программы (подпрограммы) с соответствующим ресурсным обеспечением, поэтому задача привлечения консолидированных бюджетов муниципальных образований не рассматривалась.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";
- в подпрограмму 4 "Укрепление общественного порядка" Программы (далее - подпрограмма 4):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 654068 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 509868 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60601 тыс. рублей;
2015 год - 159032 тыс. рублей;
2016 год - 90547 тыс. рублей;
2017 год - 90547 тыс. рублей;
2018 год - 36547 тыс. рублей;
2019 год - 36547 тыс. рублей;
2020 год - 36547 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 144200 тыс. рублей
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 4
В 2020 году планируется:
1. Снижение преступности до 888 на 100 тыс. населения.
2. Снижения уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 201,4 на 100 тыс. населения.
3. Снижение уровня рецидивной преступности до 171,5 на 100 тыс. населения.
4. Сокращение транспортного риска до 3,5 на 10 тыс. транспортных средств.
5. Сокращение социального риска до 12,9 на 100 тыс. населения.
6. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 202.
7. Сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 6

- абзац девятый раздела 3 подпрограммы 4 после слов "4.3 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения" дополнить словами "и 4.4 "Субвенции на реализацию Соглашения между МВД России и Правительством Белгородской области в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка";
- слова "1. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень показателей подпрограммы 4" заменить словами "4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень показателей подпрограммы 4";
- слова "2. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" заменить словами "5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4";
- двенадцатый абзац раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"- сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 202";
- раздел 4 подпрограммы 4 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
"- сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 6";
- абзац семнадцатый раздела 4 подпрограммы 4 считать абзацем восемнадцатым;
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

Таблица 5

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4

тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
-
60 101
20 600
-
-
80 701
2015
-
159 032
20 600
-
-
179 632
2016
-
90 547
20 600
-
-
111 147
2017
-
90 547
20 600
-
-
111 147
2018
-
36 547
20 600
-
-
57 147
2019
-
36 547
20 600
-
-
57 147
2020
-
36 547
20 600
-
-
57 147
Всего
-
509 868
144 200
-
-
654 068

- в подпрограмму 5 "Развитие мировой юстиции в Белгородской области" Программы (далее - подпрограмма 5):
- в разделе 1 паспорта подпрограммы 5 слова "Управление Судебного департамента в Белгородской области (в рамках соглашения между Правительством Белгородской области и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации от 17 апреля 2006 года "Об организационном обеспечении мировых судей Белгородской области")" исключить;
- в разделе 2 паспорта подпрограммы 5 слова "Управление Судебного департамента в Белгородской области" заменить словами "управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области";
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1211837 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166169 тыс. рублей;
2015 год - 170511 тыс. рублей;
2016 год - 174253 тыс. рублей;
2017 год - 175226 тыс. рублей;
2018 год - 175226 тыс. рублей;
2019 год - 175226 тыс. рублей;
2020 год - 175226 тыс. рублей

- в тексте подпрограммы 5 слова "Управление Судебного департамента в Белгородской области" и слова "Управление Судебного департамента в Белгородской области (в рамках соглашения между Правительством Белгородской области и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации от 17 апреля 2006 года "Об организационном обеспечении мировых судей Белгородской области") в соответствующих падежах заменить словами "управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области" в соответствующих падежах;
- слова "3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)" заменить словами "5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)";
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 1211837 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166169 тыс. рублей;
2015 год - 170511 тыс. рублей;
2016 год - 174253 тыс. рублей;
2017 год - 175226 тыс. рублей;
2018 год - 175226 тыс. рублей;
2019 год - 175226 тыс. рублей;
2020 год - 175226 тыс. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы 5 в полном объеме осуществляется за счет средств областного бюджета. Привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";
- в подпрограмму 6 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Программы (далее - подпрограмма 6):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 138400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17867 тыс. рублей;
2015 год - 18924 тыс. рублей;
2016 год - 19891 тыс. рублей;
2017 год - 20357 тыс. рублей;
2018 год - 20417 тыс. рублей;
2019 год - 20477 тыс. рублей;
2020 год - 20467 тыс. рублей
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 6
В 2020 году планируется:
1. Увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 59 процентов.
2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 330.
3. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40.
4. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 80 процентов

- раздел 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6. Перечень показателей подпрограммы 6
Реализация подпрограммы 6 при условии ее полного финансирования и ответственного отношения исполнителей к реализации запланированных мероприятий, по предварительной оценке, в 2020 году позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 59 процентов.
2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 330.
3. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40.
4. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте в законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 80 процентов.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
Источником получения информации для определения уровня достижения целевых показателей являются статистические сведения территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 6 являются:
- удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на различного вида профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии;
- количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.
Показатели носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случае потери информационного содержания показателя (в случае возможного изменения приоритетов государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).
Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 6 представлен в приложении № 1 к государственной программе";
- абзацы первый - восьмой раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 138400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17867 тыс. рублей;
2015 год - 18924 тыс. рублей;
2016 год - 19891 тыс. рублей;
2017 год - 20357 тыс. рублей;
2018 год - 20417 тыс. рублей;
2019 год - 20477 тыс. рублей;
2020 год - 20467 тыс. рублей";
- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в графе 5 пункта 1 раздела "Подпрограмма 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" приложения № 2 к Программе слова "2 квартал" заменить словами "3 квартал".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 13 апреля 2015 года № 155-пп

Паспорт
государственной программы Белгородской области "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование государственной программы Белгородской области: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа)
1.
Ответственный исполнитель государственной программы
Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами)
2.
Соисполнители государственной программы
Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами)
3.
Участники государственной программы
Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами),
департамент образования области,
департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,
департамент внутренней и кадровой политики области,
департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области,
управление культуры области,
управление физической культуры и спорта области,
управление молодежной политики области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,
управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области,
Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
4.
Подпрограммы государственной программы
1. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
2. Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы.
3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения.
4. Укрепление общественного порядка.
5. Развитие мировой юстиции в Белгородской области.
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
5.
Цель (цели) государственной программы
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
6.
Задачи государственной программы
1. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом.
2. Поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области.
3. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности.
4. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения.
5. Повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области.
6. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
7.
Сроки и этапы реализации государственной программы
2014 - 2020 годы.
Этапы реализации государственной программы не выделяются
8.
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3696600 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3310484 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 435925 тыс. рублей;
2015 год - 577687 тыс. рублей;
2016 год - 479543 тыс. рублей;
2017 год - 489578 тыс. рублей;
2018 год - 436760 тыс. рублей;
2019 год - 442513 тыс. рублей;
2020 год - 448478 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 234716 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 144200 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет внебюджетных источников составит 7200 тыс. рублей
9.
Конечные результаты государственной программы
В 2020 году планируется:
1. Увеличение показателя удовлетворенности населения области безопасностью жизни до 65 процентов.
2. Снижение показателя числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом (заболеваемости) "синдром зависимости от наркотических средств" до 4,2 на 100 тыс. населения области.
3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 79,5 процента.
4. Увеличение среднесписочного количества осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, до 1360 человек.
5. Достижение исправительными учреждениями объема полученной прибыли в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных - 9200 тыс. рублей.
6. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 84 человек.
7. Снижение количества пожаров до 961 единицы.
8. Снижение уровня преступности по области до 888 на 100 тыс. населения.
9. Снижение уровня рецидивной преступности до 171,5 на 100 тыс. населения.
10. Сокращение социального риска (число погибших в ДТП) до 12,9 на 100 тыс. населения.
11. Увеличение доли судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативно-правовым требованиям, до 95 процентов.
12. Сокращение удельного веса несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, до 4,9 процента.
13. Сокращение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40





Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей
государственной программы Белгородской области "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя результата конечного и непосредственного по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Начало
Завершение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы"
(Цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области, департамент образования области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, департамент внутренней и кадровой политики области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, управление культуры области, управление молодежной политики области, управление физической культуры и спорта области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области, управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Белгородской области, Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3696600
(3310484
- бюджет области,
144200 - консолидированный бюджет, 234716 - федеральный бюджет, 7200 - иные ист.)
Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процент
45
50
55
60
60
65
65
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2

Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процент
75
77
78
78,5
79
79,2
79,5
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
1 040
1 100
1 170
1 230
1 300
1 360
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
3 000
3 700
4 800
5 900
7 000
8 100
9 200





Количество гибели людей при пожарах, человек
57






Количество людей, погибших при пожарах, человек

89
88
87
86
85
84
Количество пожаров, единиц
1 043
1 030
1 016
1 001
985
973
961
Уровень преступности (на 100 тыс. населения)
1 067,5
953
935
923
912
903
888
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)

193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
17,9/-3,5
17,6/-5,5
17,2/-7,5
16,6/-10,5
14,7/-21
13,5/-27,5
12,9/-30,5
Доля судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативно-правовым требованиям, процент
58
63
68
73
78
92
95






Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процент

5
5
4,9
4,9
4,9
4,9
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно (человек)
54
50
44
40
40
40
40
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
(Задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области, департамент образования области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, департамент внутренней и кадровой политики области, управление молодежной политики области, управление культуры области
19334,0
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
322,0
314,6
305,2
296,0
287,2
278,5
270,2






Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процент
20
77
78
78,5
79
79,2
79,5
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
1.1.
Основное мероприятие 1.1
"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
2014 г.
2020 г.

3314,0








1.1.1.

2014 г.
2020 г.
Управление молодежной политики области
200,0
Показатель 1.1.1.
Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процент
50,0
52,0
54,0
55,0
57,0
59,0
60,0
1.1.2.

2014 г.
2020 г.
Департамент внутренней и кадровой политики области
434,0
Показатель 1.1.2.
Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процент
25,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1.1.3.

2014 г.
2020 г.
Управление культуры области
1230,0
Показатель 1.1.3.
Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процент
50,0
51,0
53,0
55,0
56,0
58,0
60,0
1.1.4.

2014 г.
2020 г.
Департамент образования области
1370,0
Показатель 1.1.4.
Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процент
40,0
45,0
50,0
52,0
55,0
57,0
60,0
2014 г.
2020 г.

Показатель 1.1.5.
Доля родителей обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процент
40
42
44
46
48
50
52
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков"
2014 г.
2020 г.
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
16100,0
Показатель 1.2.1.
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
366,5
362,9
359,3
355,6
352,0
348,5
345,0
Показатель 1.2.2.
Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз "употребление наркотических средств с вредными последствиями" (случаев на 100 тыс. населения)
42,6
41,3
40,8
38,8
37,7
36,5
35,4
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
(Задача 2 - поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
72200,0
(30000 - областной бюджет,
35000 - федеральный бюджет, 7200 - иные источн.)
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, единиц
970
1 040
1 100
1 170
1 230
1 300
1 360
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
93 000
104 000
114 000
125 000
136 000
148 000
160 000
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
3 000
3 700
4 800
5 900
7 000
8 100
9 200
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучения осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Закупка оборудования (медицинского оборудования)"
2014 г.
2014 г.
Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
72200,0
(30000 - областной бюджет,
35000 - федеральный бюджет, 7200 - иные источн.)
Показатель 2.1.1.
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970






Показатель 2.1.2.
Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1 036
1 061
1 086
1 111
1 136
1 161
1 186
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (Задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию), департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области
1600761,0
(1401045
областной бюджет,
199716 -
федеральный бюджет)
Количество пожаров, единиц
1 043
1 030
1 016
1 001
985
973
961
Количество людей, погибших при пожарах, человек
90
89
88
87
86
85
84
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
57
55
54
53
52
51
50
Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей
212 454
210 643
208 543
206 243
204 415
202 112
200 031
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
959232,0
Показатель 3.1.1.
Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
274
302
302
302
302
302
302
Показатель 3.1.2.
Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процент
73
70
67
64
91
97
100
Показатель 3.1.3.
Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процент
39
64
64
64
64
64
64
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения"
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области, Главное управление МЧС России по Белгородской области
101816,0
(60100,0 - областной бюджет,
41716,0 - федеральный бюджет)
Показатель 3.2.1.
Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процент
85
85
85
85
90
95
100






Показатель 3.2.2.
Готовность к обеспечению видами связи Губернатора Белгородской области, руководящего состава Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с места чрезвычайной ситуации и на военное время, процент
55
55
55
55
65
82
100






Показатель 3.2.3.
Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
177
24
177
24
177
24
170
Задача 3 "Управление переводом Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов на работу в условиях военного времени"
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
57948,0
Показатель 3.3.1.
Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек
16
16
16
16
16
16
16
Задача 4 "Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)"
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области, Главное управление МЧС России по Белгородской области
257317,0
(99317,0 - областной бюджет,
158000 - федеральный бюджет)
Показатель 3.4.1.
Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе "112" Белгородской области, единиц
9
10
14
21
21
21
21
Задача 5 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
50952,0
Показатель 3.5.1.
Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процент
77
79
81
83
89
94
98
3.6.
Основное мероприятие 3.6 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
2018 г.
2020 г.
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области
115695,0
Показатель 3.6.1.
Строительство новых пожарных частей, единиц
-
1
-
-
1
1
1
3.7.
Основное мероприятие 3.7 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
2015 г.
2020 г.
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, Администрация Губернатора области
49301,0
Показатель 3.7.1.
Капитальный ремонт пожарных частей, единиц
-
2
-
2
2
2
2
3.8.
Основное мероприятие 3.8 "Гранты в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения Белгородской области"
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
8500,0
Показатель 3.8.1.
Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц
35
37
39
41
41
41
41
4
Подпрограмма 4 "Укрепление общественного порядка" (Задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
654068,0
(509868 - областной бюджет)
Уровень преступности (на 100 тыс. населения)
1 067,5
953
935
923
912
903
888
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)
236,4
230,3
221,5
213,2
209,6
206,2
201,4
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
205,3
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
277/-2,64
273/-4,2
269/-5,33
248/-12,86
232/-18,58
216/-24,01
202/-28,82
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
8/-4,15
8/-7,23
7/11,7
7/-15,74
7/-21,38
6/-28,19
6/-28,4
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
17,9/-3,5
17,6/-5,5
17,2/-7,5
16,6/-10,5
14,7/-21
13,5/-27,5
12,9/-30,5
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5,5/-0,33
5,3/-3,61
5,1/-6,56
4,8/-12,62
4/-28,03
3,6/-34,76
3,5/-36,7
Задача 1 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью"
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
2014
2014
Администрация Губернатора области
1054,0
Показатель 4.1.
Наличие оборудованных койко-мест, единиц
30






4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
2014
2020
Администрации муниципальных районов и городских округов
144200,0
Показатель 4.2.
Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК "Безопасный город"), единиц
6
4
5
5
5
4
4
Задача 2 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
2014
2020
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
499532,0
Показатель 4.3.1.
Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц
119
2
2
2
3
3
3
Показатель 4.3.2.
Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
960
960
960
960
960
960
960
Показатель 4.3.3.
Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
119
103
106
108
110
112
114
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Субвенции на реализацию Соглашения между МВД России и Правительством Белгородской области в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка"
2015
2020
Администрация Губернатора области
9282,0
Показатель 4.4.1.
Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук

12
12
12
12
12
12
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
(Задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1211837,0
Доля судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативным правовым требованиям, процент
58
63
68
73
78
92
95
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1151721,0
Показатель 5.1.1.
Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие мировой юстиции в Белгородской области"
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
60116,0
Показатель 5.2.1.
Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
103
103
103
103
103
103
102
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(Задача 6 - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
2014 г.
2014 г.
Администрация Губернатора области
138400,0
Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процент
94,5
58,3
58,5
58,5
58,7
58,8
59,0
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц
355
350
345
340
340
335
330
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40




Администрация Губернатора области

Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процент

70
70
70
70
80
80
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области"
2014 г.
2014 г.
Управление по труду и занятости населения области

Показатель 6.1.1.
Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процент
60






2014 г.
2020 г.
Управление по труду и занятости населения области
3500,0
Показатель 6.1.2.
Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек

24
24
24
24
24
24
2014 г.
2020 г.
Управление культуры области
4005,0
Показатель 6.1.3.
Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процент
9
10
10,5
11
13
14
15


2014 г.
2020 г.
Управление физической культуры и спорта области
1270,0
Показатель 6.1.4.
Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процент
45
50
50
55
55
60
60
2014 г.
2020 г.
Департамент внутренней и кадровой политики области
455,0
Показатель 6.1.5.
Доля обучающихся несовершеннолетних, охваченных мероприятиями из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процент
30
30
35
40
45
50
55
2014 г.
2020 г.
Департамент образования области
4212,0
Показатель 6.1.6.
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, проживающих на территории области, процент
4,5
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
124958,0
Показатель 6.2.1.
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процент
18,2
18,2
18
18
17,9
17,8
17,8





Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий государственной
программы Белгородской области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Госпрограмма
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы
Всего
503 841
655 387
582 843
546 378
463 560
469 313
475 278
федеральный бюджет
46 716
56 500
81 500
35 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
435 925
577 687
479 543
489 578
436 760
442 513
448 478
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
2 932
2 682
2717
2 717
2 762
2 762
2 762
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 932
2 682
2717
2 717
2 762
2 762
2 762
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
1.1.
Основное мероприятие 1.1
"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
632
417
417
462
462
462
462
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
632
417
417
462
462
462
462
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
1.2.
Основное мероприятие 1.2
"Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
5 600
10 600
11 200
11 200
11 200
11 200
11 200
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
0
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
15 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучения осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
2.1.
Основное мероприятие 2.1
"Закупка оборудования (медицинское оборудование)"
Всего
5 600
10 600
11 200
11 200
11 200
11 200
11 200
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
0
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
230 572
273 038
263 635
225 731
196 808
202 501
208 476
федеральный бюджет
41 716
51 500
76 500
30 000
-
-
-
областной бюджет
188 856
221 538
187 135
195 731
196 808
202 501
208 476
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
3.1.
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего
122 053
131 406
137 101
141 444
136 811
142 318
148 099
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
122 053
131 406
137 101
141 444
136 811
142 318
148 099
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
3.2.
Основное мероприятие 3.2
"Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Всего
68 016
-
12 400
12 400
3 000
3 000
3 000
федеральный бюджет
41 716
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
26 300
-
12 400
12 400
3 000
3 000
3 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
3.3.
Основное мероприятие 3.3
"Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"
Всего
7 900
7 900
7 900
8 287
8 465
8 651
8 845
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
7 900
7 900
7 900
8 287
8 465
8 651
8 845
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4 "Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
3.4.
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)"
Всего
18 917
70 500
95 500
49 000
7 800
7 800
7 800
федеральный бюджет
-
51 500
76 500
30 000
-
-
-
областной бюджет
18 917
19 000
19 000
19 000
7 800
7 800
7 800
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 5 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"
3.5.
Основное мероприятие 3.5
"Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
Всего
70 521
6 700
3 600
3 600
10 000
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
7 052
6 700
3 600
3 600
10 000
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
3.6.
Основное мероприятие 3.6
"Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
Всего
5 634
44 061
-
-
22 000
22 000
22 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
5 634
44 061
-
-
22 000
22 000
22 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Основное мероприятие 3.7
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Всего
-
10 971
5 634
9 500
7 732
7 732
7 732
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
10 971
5 634
9 500
7 732
7 732
7 732
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
3.8.
Основное мероприятие 3.8
"Гранты в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения"
Всего
1 000
1 500
1 500
1 500
1 000
1 000
1 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 000
1 500
1 500
1 500
1 000
1 000
1 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
80 701
179 632
111 147
111 147
57 147
57 147
57 147
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
60 101
159 032
90 547
90 547
36 547
36 547
36 547
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью"
4.1.
Основное мероприятие 4.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений организаций"
Всего
1 054
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 054






консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие 4.2
"Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Всего
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
20 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"
4.3.
Основное мероприятие 4.3
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
59 047
157 485
89 000
89 000
35 000
35 000
35 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
59 047
157 485
89 000
89 000
35 000
35 000
35 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4
"Субвенции на реализацию Соглашения между МВД России и Правительством Белгородской области в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка"
Всего
-
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
166 169
170 511
174 253
175 226
175 226
175 226
175 226
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
166 169
170 511
174 253
175 226
175 226
175 226
175 226
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
5.1.
Основное мероприятие 5.1
"Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
Всего
150 511
160 338
167 396
168 369
168 369
168 369
168 369
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
150 511
160 338
167 396
168 369
168 369
168 369
168 369
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Основное мероприятие 5.2
"Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие мировой юстиции в Белгородской области"
Всего
15 658
10 173
6 857
6 857
6 857
6 857
6 857
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15 658
10 173
6 857
6 857
6 857
6 857
6 857
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
17 867
18 924
19 891
20 357
20 417
20 477
20 467
федеральный бюджет







областной бюджет
17 867
18 924
19 891
20 357
20 417
20 477
20 467
консолидированные бюджеты муниципальных образований







территориальные внебюджетные фонды







иные источники







Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
6.1.
Основное мероприятие 6.1
"Мероприятия в рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
1 492
1 845
2 015
1 950
2 010
2 070
2 060
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 492
1 845
2 015
1 950
2 010
2 070
2 060
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды







иные источники







Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
6.2.
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Всего
16 375
17 079
17 876
18 407
18 407
18 407
18 407
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
16 375
17 079
17 876
18 407
18 407
18 407
18 407
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды







иные источники












Приложение № 4
к государственной программе
Белгородской области "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы Белгородской области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской
области на 2014 - 2020 годы" за счет средств
бюджета Белгородской области

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы
Всего по госпрограмме:
X
X
X
X
435 925
577 687
479 543
489 578
436 760
442 513
448 478
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
215 457
260 299
221 059
226 320
192 030
197 723
203 698
Департамент образования области
810
X
X
X
512
755
755
880
890
850
940
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
127
127
127
127
127
127
127
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
0105
X
X
166 169
170 511
174 253
175 226
175 226
175 226
175 226


Управление молодежной политики области
816
X
X
X
200
0
0
0
0
0
0
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
10
210
210
210
210
210
210
Управление культуры области
811
X
X
X
775
635
840
650
745
845
745
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
500
500
500
500
500
500
500
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
44 241
142 350
73865
73 865
35 000
35 000
35 000
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области
807
X
X
X
5 634
0
5 634
9 500
29 732
29 732
29 732
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего:
X
X
X
X
2 932
2 682
2 717
2 717
2 762
2 762
2 762
Департамент образования области
810
X
X
X
170
200
200
200
200
200
200
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
62
62
62
62
62
62
62
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
200
0
0
0
0
0
0
Управление культуры области
811
X
X
X
200
120
155
155
200
200
200
1.1.
Основное мероприятие 1.1
"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего:
X
X
X
X
632
417
417
462
462
462
462
Управление культуры области
811
X
X
X
200
120
155
155
200
200
200
811
0706
01 1 2031
600




45
45
45
811
0801
01 1 2031
200
55
5
55
25
55
25
55
811
0801
01 1 2031
600
75
115
50
95
25
95
25
811
0802
01 1 2031
600
50
0
0




811
0804
01 1 2031
600
20
0
50
35
75
35
75
Департамент образования области
810
0709
01 1 2031
200
170
200
200
200
200
200
200
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
0709
01 1 2031
200
62
62
62
62
62
62
62
Управление молодежной политики области
816
0707
01 1 2031
600
200
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2
"Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
809
09 01
01 1 2032
600
1 945
1 945
1 945
1 945
1 945
1 945
1 945
809
09 09
01 1 2032
200
355
355
355
355
355
355
355
Подпрограмма 2
"Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы"
Всего:
802
X
X
X
0
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
2.1.
Основное мероприятие 2.1
"Закупка оборудования (медицинского оборудования)"
Администрация Губернатора области
802
0314
01 2 2088
200
0
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего:
X
X
X
X
188 856
221 538
187 135
195 731
196 808
202 501
208 476
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
183 222
221 538
181 501
186 231
167 076
172 769
178 744
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области
807
X
X
X
5 634
0
5 634
9 500
29 732
29 732
29 732
3.1.
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
122 053
131 406
137 101
141 444
136 811
142 318
148 099
802
0309
01 3 0059
100
34 009
35 818
37 636
39 542
41 488
43 542
45 708
802
0309
01 3 0059
200
12 489
9 195
10 496
10 416
6 457
6 457
6 457
802
0309
01 3 0059
800
216
256
256
256
219
219
219
802
0310
01 3 0059
100
60 066
67 998
71 541
74 365
69 060
72 513
76 128
802
031
01 3 0059
200
14 389
17 206
16 239
15 932
18 634
18 634
18 634
802
031
01 3 0059
800
884
933
933
933
953
953
953
3.2.
Основное мероприятие 3.2
"Мероприятия в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения"
Администрация Губернатора области
802
0309
01 3 2999
200
26 300
0
12 400
12 400
3 000
3 000
3 000
3.3.
Основное мероприятие 3.3
"Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"
Администрация Губернатора области
802
0309
01 3 2034
200
7 900
7 900
7 900
8 287
8 465
8 651
8 845
3.4.
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)"
Администрация Губернатора области
802
0309
01 3 2035
200
18 917
19 000
19 000
19 000
7 800
7 800
7 800
3.5.
Основное мероприятие 3.5
"Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
Администрация Губернатора области
802
0310
01 3 2171
200
7 052
6 700
3 600
3 600
10 000
10 000
10 000
3.6.
Основное мероприятие 3.6
"Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области
802, 807
0310
01 3 4037
400
5 634
10 000
0
0
22 000
22 000
22 000
Администрация Губернатора области
802
0309
01 3 4037
400
0
34 061
0
0
0
0
0
3.7.
Основное мероприятие 3.7
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области
802
0310
01 3 2211
200
0
8 000
5 634
9 500
7 732
7 732
7 732
Администрация
802
0309
01 3 2211
200
0
2 971
0
0
0
0
0
Губернатора области











3.8.
Основное мероприятие 3.8
"Гранты в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения"
Администрация Губернатора области
802
0310
01 3 2085
200
1 000
1 500
1 500
1 500
1 000
1 000
1 000
Подпрограмме
Укрепление общественного порядка
Всего:
X
X
X
X
60 101
159 032
90 547
90 547
36 547
36 547
36 547
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
15 860
16 682
16 682
16 682
1 547
1 547
1 547
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
44 241
142 350
73 865
73 865
35 000
35 000
35 000
4.1.
Основное мероприятие 4.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений организаций"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
1 054
-
-
-
-
-
-
802
0314
01 4 0059
100
1 023
-
-
-
-
-
-
802
0314
01 4 0059
200
29
-
-
-
-
-
-
802
0314
01 4 0059
800
2
-
-
-
-
-
-
4.3.
Основное мероприятие 4.3
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
0314
01 4 2036
200
44 241
142 350
73 865
73 865
35 000
35 000
35 000
Администрация Губернатора области
802
0314
01 4 2036
600
14 806
15 135
15 135
15 135
0
0
0
4.4.
Основное мероприятие 4.4
"Субвенции на реализацию Соглашения между МВД России и Правительством Белгородской области в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка"
Администрация Губернатора области
802
0302
01 4 7139
500

1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего:
823
0105
X
X
166 169
170 511
174 253
175 226
175 226
175 226
175 226
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
0105
01 5 0019
X
166 169
170 511
174 253
175 226
175 226
175 226
175 226
5.1.
Основное мероприятие 5.1
"Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
0105
X
X
150 511
160 338
167 396
168 369
168 369
168 369
168 369
823
0105
01 5 0019
100
126 690
135 732
143 763
143 763
143 763
143 763
143 763
823
0105
01 5 0019
200
23 696
24 435
24 435
24 435
24 435
24 435
24 435
823
0105
01 5 0019
800
125
171
171
171
171
171
171
5.2.
Основное мероприятие 5.2
"Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие мировой юстиции в Белгородской области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
0105
X
X
15 658
10 173
6 857
6 857
6 857
6 857
6 857
823
0105
01 5 2999
100
828
876
876
876
876
876
876
823
0105
01 5 2999
200
14 830
9 297
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего:
X
X
X
X
17 867
18 924
19 891
20 357
20 417
20 477
20 467
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
16 375
17 079
17 876
18 407
18 407
18 407
18 407
Департамент образования области
810
X
X
X
342
555
555
680
690
650
740
Управление культуры области
811
X
X
X
575
515
685
495
545
645
545
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
10
210
210
210
210
210
210
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
500
500
500
500
500
500
500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
65
65
65
65
65
65
65
6.1.
Основное мероприятие 6.1
"Мероприятия в рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области"
Всего:
X
X
X
X
1 492
1 845
2 015
1 950
2 010
2 070
2 060
Департамент образования области
810
07 09
01 6 2999
200
342
555
555
680
690
650
740
Управление культуры области
811
X
X
X
575
515
685
495
545
645
545
811
X
01 6 2999
X
575
515
685
495
545
645
545
811
08 01
01 6 2999
200
195
195
195
195
195
195
195
811
08 01
01 6 2999
600
380
220
300
300
350
350
350
811
08 04
01 6 2999
600
0
100
190
0
0
100
0
Управление физической культуры и спорта области
813
11 02
01 6 2999
200
10
210
210
210
210
210
210
Управление по труду и занятости населения области
814
04 01
01 6 2999
200
500
500
500
500
500
500
500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01 6 2999
200
65
65
65
65
65
65
65
6.2.
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
0104
01 6 7122
500
16 375
17 079
17 876
18 407
18 407
18 407
18 407


------------------------------------------------------------------