Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 26.11.2015 N 24/19 "Об утверждении производственной программы ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", осуществляющего холодное водоснабжение, прием и транспортировку сточных вод на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, на 2016 - 2018 годы"



КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2015 г. № 24/19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ОСКОЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД НА
ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года № 247-пп, на основании протокола заседания коллегии Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 26 ноября 2015 года № 24 приказываю:

1. Утвердить производственную программу ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", осуществляющего холодное водоснабжение, прием и транспортировку сточных вод на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, на 2016 - 2018 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 26 ноября 2015 года № 24/19

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ПРИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД НА
ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат"
ИНН
3128005752
ОГРН
1023102358620
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, г. Старый Оскол
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем холодного водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке, график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

2016 год

1
Ремонт
с 1 января по 31 декабря
2
Улучшение качества питьевой воды

3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


2017 год

1
Ремонт
с 1 января по 31 декабря
2
Улучшение качества питьевой воды

3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


2018 год

1
Ремонт
с 1 января по 31 декабря
2
Улучшение качества питьевой воды

3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


III. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

2016 год

1
Ремонт
с 1 января по 31 декабря
2
Улучшение качества очистки сточных вод

3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


2017 год

1
Ремонт
с 1 января по 31 декабря
2
Улучшение качества очистки сточных вод

3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


2018 год

1
Ремонт
с 1 января по 31 декабря
2
Улучшение качества очистки сточных вод

3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


IV. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
Поднято воды, в том числе:
м3
2 882 529,3
2 859 696,3
2 844 696,3
1.1
Из поверхностных водоисточников
м3
0,0
0,0
0,0
1.2
Из подземных водоисточников
м3
2 882 529,3
2 859 696,3
2 844 696,3
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
м3
0,0
0,0
0,0
3
Получено воды со стороны
м3
0,0
0,0
0,0
4
Подано воды в водопроводную сеть
м3
2 882 529,3
2 859 696,3
2 844 696,3
5
Потери воды в водопроводных сетях
м3
158 600,0
143 000,0
128 000,0
5.1
То же в % от воды, поданной в сеть
%
5,5
5,0
4,5
6
Расход воды на технологические нужды
м3
240,0
240,0
240,0
7
Отпущено воды, всего, в том числе:
м3
2 723 689,3
2 716 456,3
2 716 456,3
7.1
Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности
м3
2 619 863,0
2 612 630,0
2 612 630,0
7.2
Отпущено воды другим водопроводам
м3
0,0
0,0
0,0
7.3
Отпущено товарной воды потребителям, в том числе:
м3
103 826,3
103 826,3
103 826,3
7.3.1
Населению
м3
0,0
0,0
0,0
7.3.2
Бюджетным потребителям
м3
0,0
0,0
0,0
7.3.3
Прочим потребителям
м3
103 826,3
103 826,3
103 826,3

V. Планируемый объем принимаемых и
транспортируемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
Пропущено сточных вод, всего
м3
1 712 716,8
1 709 189,8
1 709 189,8
2
Технологические нужды предприятия
м3
240,0
240,0
240,0
3
Хозяйственные нужды предприятия
м3
0,0
0,0
0,0
4
Принято сточных вод, в том числе:
м3
1 712 476,8
1 708 949,8
1 708 949,8
4.1
собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
м3
1 268 913,0
1 265 386,0
1 265 386,0
4.2
от населения
м3
0,0
0,0
0,0
4.3
от бюджетных потребителей
м3
0,0
0,0
0,0
4.4
от прочих потребителей
м3
443 563,8
443 563,8
443 563,8

VI. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. руб.
Объем финансовых потребностей
2016 год
Всего
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
В сфере холодного водоснабжения
916,78
444,37
472,41
В сфере водоотведения
4 189,46
1 967,21
2 222,25
Объем финансовых потребностей
2017 год
Всего
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
В сфере холодного водоснабжения
963,50
472,41
491,09
В сфере водоотведения
4 386,84
2 193,42
2 193,42
Объем финансовых потребностей
2018 год
Всего
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
В сфере холодного водоснабжения
1 000,89
491,09
509,78
В сфере водоотведения
4 526,57
2 193,42
2 333,15

VII. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Ед. изм.
Значение установленного целевого показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1
Целевой показатель качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Ед./км
0
0
0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети в год
Ед./км
0
0
0
3
Целевой показатель очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
-
-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
%
-
-
-
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
5,5
5,0
4,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м)
кВт.ч/м3
0,43
0,42
0,41
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт.ч/куб. м)
кВт.ч/м3
0,63
0,62
0,61
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт.ч/м3
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м)
кВт.ч/м3
1,0
0,95
0,90

VIII. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности не производится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год.

IX. Отчет об исполнении
производственной программы за 2014 год

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение
1
Объем воды, отпущенной абонентам
куб. м
115 043,0
2
Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
1 870,97
3
Объем принятых сточных вод
куб. м
445 109,0
4
Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
7 522,31

X. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия

2016 год
1


2017 год
1


2018 год
1


Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


------------------------------------------------------------------